COMPRAS MENORES 2020 | |||||
FECHA DE ASIGNACIÓN A COMPRADOR | PROVEEDOR | FOLIO SAD | DESCRIPCIÓN | PARTIDA | MONTO REAL |
6/1/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/7 | ABARROTES | 2214 | $ 2,892.50 |
24/1/2020 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 210000/1 | SERVICIO DE COMIDA Y COFFE BREAK MOBILIARIO | 3831 | $ 46,400.00 |
24/1/2020 | EIGTHEEN CREATION S.A. DE C.V. | 230100/1 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS MOVILES | 3291 | $ 49,998.00 |
24/1/2020 | LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA | 200401/11 | CREMERIA | 2212 | $ 33,606.20 |
24/1/2020 | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A.DE C.V. | 200401/9 | TOTOPOS DE MAIZ | 2212 | $ 3,616.70 |
24/1/2020 | DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. | 200401/7 | ABARROTES | 2212 | $ 18,933.59 |
24/1/2020 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 210000/3 | SERVICIO DE COMIDA COFFE BREAK MOBILIARIO | 3831 | $ 48,720.00 |
24/1/2020 | LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA | 200401/12 | FRUTAS Y VERDURAS | 2212 | $ 40,426.50 |
24/1/2020 | CONSORCIO AGROINDUSTRIAL TAPATIO S. DE R.L. C.V. | 200401/8 | CARNE | 2212 | $ 49,999.25 |
24/1/2020 | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | 200401/10 | CEREALES | 2212 | $ 5,490.00 |
24/1/2020 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 210000/2 | SERVICIO DE COMIDA COFFE BREAK MOBILIARIO | 3831 | $ 46,400.00 |
28/1/2020 | GRUPO MEXBRAN S. A de C.V. | 210000/4 | FOLDER BOLIGRAFO | 2111 | $ 9,305.05 |
28/1/2020 | GRUPO MEXBRAN S. A de C.V. | 210000/5 | MANTA PROMOCIONAL | 3363 | $ 5,106.32 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/8 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 836.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/9 | CREMERIA | 2214 | $ 1,986.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/10 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 3,527.50 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/11 | CARNICERIA | 2214 | $ 5,052.50 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/12 | PANADERIA | 2214 | $ 1,591.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/19 | PANADERIA | 2214 | $ 2,996.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/18 | CARNICERIA | 2214 | $ 4,983.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/17 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 6,986.70 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/16 | CREMERIA | 2214 | $ 4,450.50 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/15 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 1,953.75 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/14 | ABARROTES | 2214 | $ 4,616.90 |
14/2/2020 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 240200/2 | MICA PROTECTORA | 2111 | $ 1,600.81 |
4/2/2020 | MALDONADO GARCIA MARLON | 230200/4 | BOLSA POLIETILENO | 2161 | $ 23,878.60 |
4/2/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR | 230200/2 | ETIQUETA ADHESIVA | 2111 | $ 7,730.24 |
4/2/2020 | CONIGA JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 230200/3 | CAJA CARTON ARCHIVERO | 2111 | $ 5,596.71 |
5/2/2020 | CONSORCIO AGROINDUSTRIAL TAPATIO S. DE R.L. C.V. | 200401/13 | CARNICERIA | 2212 | $ 46,543.75 |
5/2/2020 | DSITRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. | 200401/14 | ABARROTES | 2212 | $ 49,990.50 |
5/2/2020 | LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA | 200401/16 | FRUTAS Y VERDURAS | 2212 | $ 29,189.00 |
5/2/2020 | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | 200401/15 | CEREALES | 2212 | $ 17,393.50 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/34 | ABARROTES | 2214 | $ 2,048.26 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/35 | CEREALES | 2214 | $ 647.18 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/36 | CREMERIA | 2214 | $ 80.00 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/37 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 1,658.00 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/38 | CARNICERIA | 2214 | $ 2,718.00 |
14/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/39 | PANADERIA | 2214 | $ 1,425.00 |
12/2/2020 | GRUPO MEXBRAN S. A de C.V. | 270100/1 | FORMATOS CEDULA DE SUPERVISION DE ENTREGA DE ALIMENTOS COLOR GRIS EN 1/2 CARTA ORIGINAL Y 3 COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE FOLIADAS EN 50 BLOCKS DE 90 HOJA CADA UNO FOLIOS A PARTIR 0001 AL 4500 ESCUELAS PARA LA VIDA | 3362 | $ 19,470.00 |
12/2/2020 | DE ALBA SERNA CLAUDIO ANDRES | 220302/9 | COFFE BREAK | 3831 | $ 3,999.99 |
12/2/2020 | 20D MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 240205/4 | SOLUCIÓN ANTISEPTICA | 2551 | $ 3,607.53 |
12/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/27 | ABARROTES | 2214 | $ 6,339.30 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/31 | CARNICERIA | 2214 | $ 5,860.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/32 | PANADERIA | 2214 | $ 1,434.00 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/30 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 4,923.75 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/29 | CREMERIA | 2214 | $ 1,066.50 |
17/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/28 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 1,155.50 |
18/2/2020 | ROLMO REPRESENTACIONES S.A.DE C.V. | 240205/6 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | 5191 | $ 2,946.40 |
18/2/2020 | JAIME RUBÉN ZUMAYA CABRERA | 240205/7 | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 3,278.74 |
18/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/13 | PAPEL ALUMINIO DE 400 MTS | 2231 | $ 278.40 |
20/2/2020 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS | 230000/6 | SELLO DE GOMA ENTINTAJE | 2111 | $ 539.40 |
20/2/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/50 | ABARROTES | 2214 | $ 658.10 |
21/2/2020 | DEMYC, S.A DE C.V | 240202/53 | BASE PARA MEDIDOR | 2461 | $ 1,050.28 |
21/2/2020 | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V. | 240202/54 | ROLLO DE PELICULA PROTECTORA | 2911 | $ 19,662.00 |
21/2/2020 | CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ | 240202/66 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS | 3291 | $ 1,392.00 |
21/2/2020 | GERARDO ELIZALDE SANGUINO | 240200/4 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,274.18 |
25/2/2020 | PCA DE OCCIDENTE | 240200/1 | CINTA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 4,165.56 |
25/2/2020 | GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V. | 240200/5 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 522.00 |
25/2/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200301/3 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 549.84 |
25/2/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200301/6 | ENGARGOLADORA PARA ANILLOS | 5191 | 3.073.36 |
25/2/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200301/4 | HOJA DE COLORES BRIGTH TAMAÑO CARTA | 2111 | $ 112.75 |
25/2/2020 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | 240202/55 | CENTRO DE CARGA TRIFASICO | 2461 | $ 3,785.08 |
25/2/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 200200/6 | CLORO PINOL PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2161 | $ 31,777.04 |
26/2/2020 | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | 240205/8 | TIRA REACTIVA DETERMINACIÓN TRIGLICERADOS COLESTEROL | 2551 | $ 3,775.43 |
26/2/2020 | IMPORT SELLOS | 200301/7 | SELLO DE GOMA FOLIADOR | 2111 | $ 2,106.56 |
3/3/2020 | ANZALDO EVENTOS S. DE R.L. DE C.V. | 200100/7 | COFFE BREAK | 3831 | $ 2,552.00 |
3/3/2020 | MACA, S.A. DE C.V. | 200000/2 | SERVICIO DE BANQUETE | 2214 | $ 12,380.00 |
3/3/2020 | LAS 3H FERRETERIA Y HERRAMIENTAS | 240202/91 | CINTA DE TEFLON | 2491 | $ 435.00 |
3/3/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/90 | COPLE,TEE GALVANIZADO DE 1/2 | 2471 | $ 514.69 |
3/3/2020 | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, SA DE CV | 240202/80 | DISCO DE CARBURO TUGSTENO | 2911 | $ 1,740.00 |
3/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/65 | TORNILLO PARA PISTOLA DE IMPACTO | 2911 | $ 2,577.75 |
3/3/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 240202/68 | SERVILLETA DESECHABLE | 2111 | $ 2,436.00 |
3/3/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/89 | CODO,TUBO GALVANIZADO NIPLE | 2481 | $ 5,213.62 |
3/3/2020 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/56 | CILINDRO DE GAS | 5191 | $ 1,702.72 |
3/3/2020 | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | 240202/78 | VASO DE VIDRIO 175 ML | 2231 | $ 7,574.80 |
5/3/2020 | GERARDO LOPEZ GIRON | 260402/36 | TALADRO,KIT DESARMADORES | 2911 | $ 3,203.92 |
5/3/2020 | GERARDO LOPEZ GIRON | 260402/37 | BROCAS | 2911 | $ 1,682.00 |
11/3/2020 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V. | 200400/6 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 6,174.11 |
5/3/2020 | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S,A DE C.V | 260200/8 | TRIPIE | 2551 | $ 11,499.96 |
5/3/2020 | ERIK RUBIO SANCHEZ | 260401/13 | SIERRA DE CORTE PARA CALADORA | 2911 | $ 1,809.00 |
5/3/2020 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/4 | VALVULA COMBINADA | 2481 | $ 14,819.00 |
5/3/2020 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V. | 240300/3 | INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADO | 3571 | $ 35,606.81 |
6/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO | 260401/3 | FOCO AHORRADOR DE 26 WATTS | 2461 | $ 1,959.39 |
6/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO | 240700/11 | CABLE TENSIÓN DISTRIBUCIÓN | 2461 | $ 1,508.00 |
6/3/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 260200/19 | LENTES DE SEGURIDAD | 2721 | $ 640.32 |
6/3/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 260200/23 | MANDIL DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,380.40 |
6/3/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 260200/21 | FAJA ELASTICA CON TIRANTES | 2721 | $ 4,547.20 |
6/3/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 260200/22 | BOTA DE SEGURIDAD CON CASQUILLO | 2721 | $ 10,550.20 |
6/3/2020 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 260200/20 | GUANTES | 2721 | $ 1,774.16 |
11/3/2020 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 260401/14 | ADAPTADOR | 2461 | $ 8,464.52 |
11/3/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240700/9 | PASTILLA TERMICA TEMINAL | 2461 | $ 4,438.62 |
11/3/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240700/10 | CONECTOR | 2461 | $ 343.36 |
11/3/2020 | ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V. | 260401/15 | MULTIMETRO PROFESIONAL | 5661 | $ 1,600.80 |
11/3/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 260404/4 | DESECHABLES | 2111 | $ 6,299.96 |
11/3/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/94 | PINTURA | 2491 | $ 11,890.00 |
13/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/47 | REFLECTOR | 2461 | $ 13,360.00 |
13/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 260401/2 | EXTENSION ELECTRICA CLAVIJA | 2461 | $ 2,684.99 |
13/3/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240700/3 | CENTRO DE CARGA INTERRUPTOR | 2461 | $ 6,648.38 |
13/3/2020 | ABASTECESORA FERRETERA ATOTONILCO | 240202/111 | ESTOPA FINA | 2161 | $ 2,141.53 |
17/3/2020 | MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V. | 240202/92 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 3571 | $ 5,452.00 |
18/03/20 | COSTCO | 100000/7 | GALLETAS | 2214 | $ 1,521.00 |
18/3/2020 | COSTCO | 100000/6 | DETERGENTE LIQUIDO | 2161 | $ 345.00 |
18/03/20 | PCA DE OCCIDENTE | 230000/8 | RODILLO ENTINTADOR DE RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 457.04 |
18/03/20 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 250011/10 | LAPIZ ADHESIVO | 2111 | $ 1,144.34 |
18/03/20 | ABASTECEDORA FERRETRA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 260401/1 | CABLES DE USO RUDO | 2461 | $ 4,189.00 |
18/03/20 | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A DE C.V. | 100402/15 | GALLETAS Y CAFE | 2214 | $ 1,736.88 |
23/03/20 | CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA | 240202/181 | TERMOMETROS | 2541 | $ 6,999.44 |
27/04/20 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR,S.A. DE C.V. | 240202/95 | PILAS | 2461 | $ 5,457.80 |
27/04/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/95 | PILAS | 2461 | $ 4,048.40 |
27/04/20 | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | 240202/115 | UTENCILIOS DE COCINA | 2231 | $ 11,457.87 |
27/04/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/183 | PEGAPISO | 2421 | $ 3,016.00 |
27/04/20 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/194 | BROCAS | 2911 | $ 2,276.85 |
27/04/20 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | 240202/192 | HERRAMIENTAS | 2911 | $ 18,065.26 |
27/04/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240205/13 | PILAS | 2461 | $ 1,389.43 |
27/04/20 | MARLON MALDONADO GARCIA | 240205/21 | SABANAS | 2751 | $ 12,992.00 |
12/5/2020 | MA. DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 230000/5 | LIMPIEZA DE SILLAS | 3581 | $ 232.00 |
12/5/2020 | CONSTRUCTORA PANTER S.A. DE C.V. | 240202/46 | ALBAÑILERIA | 3511 | $ 48,523.29 |
12/5/2020 | MARCOS BRAVO RAMOS | 260402/25 | DSINFECTANTE | 2161 | $ 7,656.00 |
12/5/2020 | MARCOS BRAVO RAMOS | 260402/24 | TOALLITAS DESINFECTANTES | 2161 | $ 7,656.00 |
12/5/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA | 240202/67 | UTENCILIOS DE COCINA | 2231 | $ 2,244.60 |
12/5/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA,S.A DE R.L. DE C.V. | 200401/23 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 14,271.48 |
12/5/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA,S.A DE R.L. DE C.V. | 240202/113 | MANTELES | 2751 | $ 5,800.00 |
4/5/2020 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV | 240700/16 | PILAS | 2461 | $ 7,440.24 |
4/5/2020 | F&G COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 240700/13 | AIRE Y GRASA | 2141 | $ 10,038.64 |
12/5/2020 | PARAGRÁFICOS,S.A. DE C.V | 240202/119 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 6,224.56 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/130 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 522.00 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/139 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 11,716.00 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/122 | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | 2471 | $ 6,083.04 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/170 | TUBOS | 2481 | $ 452.40 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/150 | TUBOS | 2481 | $ 3,589.62 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/169 | CRISTAL | 2451 | $ 4,292.00 |
4/5/2020 | GERARDO LOPEZ GIRON | 240202/167 | LAMINA DE POLICARBONATO | 2111 | $ 2,499.22 |
4/5/2020 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | 240202/162 | PINTURA | 2491 | $ 2,561.28 |
4/5/2020 | MARCOS BRAVO RAMOS | 240202/161 | CANDADOS | 2921 | $ 6,542.40 |
4/5/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A DE C.V | 240202/160 | LLANTAS PARA DIABLITO | 2931 | $ 3,659.10 |
4/5/2020 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S.DE R.L. DE C.V. | 260402/63 | TELA | 2741 | $ 29,406.00 |
4/5/2020 | ERIKA IVONNE JIMENEZ NAVARRO | 250000/6 | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 45,750.40 |
4/5/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/196 | HILO PARA DESBROZADORA | 2911 | $ 1,461.60 |
4/5/2020 | ERYMESA.S.A DE C.V. | 240202/199 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | 3572 | $ 10,295.00 |
4/5/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V | 250000/10 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 6,963.48 |
4/5/2020 | GERARDO LOPEZ GIRON | 240700/24 | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 4,096.08 |
18/05/20 | ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V. | 240205/12 | SILLAS DE RUEDAS | 5311 | $ 10,382.00 |
18/05/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240700/22 | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 3,497.40 |
18/05/20 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V. | 250004/8 | INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 27,045.53 |
18/05/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/166 | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 2,205.16 |
18/05/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/165 | SILICON | 2491 | $ 150.22 |
18/05/20 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS | 260401/18 | PILAS | 2461 | $ 6,612.00 |
18/05/20 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V | 240700/23 | CAPACITOR RADIAL | 2461 | $ 4,669.00 |
18/05/20 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 230302/3 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 498.80 |
19/05/20 | MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV | 200400/07 | KIT DE CUENTAS | 2171 | $ 29,870.00 |
25/05/20 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V | 240201/7 | ETIQUETAS PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS | 2111 | $ 18,615.68 |
28/05/20 | ITISA INTEGRANDO SOLUCIONES | 240700/33 | CENTRO DE CARGA | 2461 | $ 6,702.38 |
28/05/20 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/179 | HIDROLAVADORA | 5191 | $ 11,368.00 |
28/05/20 | GRUPO RIVARCE, SA DE CV | 240202/157 | MAQUINA PODADORA MOTOR A GASOLINA | 5671 | $ 20,999.99 |
28/05/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/178 | SOPLADORA A GASOLINA | 5191 | $ 10,976.48 |
28/05/20 | GRUPO RIVARCE, S.A. DE C.V. | 240202/158 | ASPIRADORA DE LIMPIEZA Y ASPIRADO EN SECO | 5191 | $ 8,500.00 |
28/05/20 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. C.V. | 250010/13 | SUMADORA | 5191 | $ 2,296.06 |
28/05/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/155 | DESBROZADORA MOTOR A GASOLINA | 5671 | $ 10,961.07 |
28/05/20 | ROLMO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.0 | 240202/212 | IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON GORRO | 2721 | $ 835.20 |
29/5/2020 | DOLORES MAGDALENA ROSALES | 240203/3 | CUBREBOCAS | 2541 | $ 12,180.00 |
02/06/20 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V. | 240202/207 | PILAS CONVENCIONALES | 2461 | $ 1,658.22 |
08/06/20 | MK8 PUBLICIDAD S.A. DE C.V. | 240202/216 | MASCARILLAS PET | 2541 | $ 38,860.00 |
08/06/20 | MEXBRAN S.A. DE C.V. | 240700/40 | LONAS | 3363 | $ 22,066.68 |
09/06/20 | NOAH MARTINEZ GARCIA | 240202/117 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS TAPONES | 2481 | $ 939.60 |
09/06/20 | NOAH MARTINEZ GARCIA | 240202/116 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS TAPONES | 2481 | $ 1,856.00 |
09/06/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/213 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | 3572 | $ 3,600.00 |
09/06/20 | GRUPO RIVARCE, SA DE CV | 240202/145 | CABLE TENSION USO RUDO | 2461 | $ 12,298.32 |
09/06/20 | GRUPO RIVARCE, SA DE CV | 240202/146 | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 8,040.08 |
10/06/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO,S.A. DE C.V. | 240202/218 | MATERIAL FONTANERIA | 2481 | $ 1,624.84 |
10/06/20 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO,S.A. DE C.V. | 240202/219 | MATERIAL FONTANERIA | 2481 | $ 1,684.24 |
09/06/20 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S DE R.L. DE C.V. | 240202/149 | LIMPIADOR LIQUIDO | 2161 | $ 10,863.40 |
15/06/20 | GENERICOS DE LIMPIEZ, S DE R.L. DE C.V. | 240202/73 | DESPACHADOR PARA JABON | 2481 | $ 1,809.60 |
16/6/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/148 | REPARACION DE PODADORA | 3521 | $ 1,473.20 |
16/6/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/224 | MECATILLO BOLA | 2911 | $ 668.16 |
16/6/2020 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 250000/13 | PAPEL BOND ROSA AZUL | 2111 | $ 1,418.31 |
16/6/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/226 | PEGAMENTO PARA PVC/TANGIT | 2491 | $ 440.80 |
26/6/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/236 | LACA PARA MADERA | 2491 | $ 875.80 |
26/6/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/225 | TABLA DE MDF | 2441 | $ 232.00 |
26/6/2020 | FERRETERIA Y HERRAMIENTAS LAS 3H | 240202/220 | CANDADOS | 2921 | $ 1,207.58 |
26/6/2020 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 210000/23 | ABARROTES | 2214 | $ 12,249.60 |
26/6/2020 | JIMENEZ NAVARRO ERIKA IVONNE | 210000/22 | LAMPARA | 2461 | $ 17,980.00 |
26/6/2020 | RODRIGUEZ FLORES GILBERTO | 210000/21 | ESPEJO TIPO HOLLYWOOD | 2451 | $ 29,092.80 |
26/6/2020 | GRUPO MEXBRAN S. A de C.V. | 200400/13 | IMPRESION DE LOTERIA | 3363 | $ 15,219.20 |
26/6/2020 | FERRETERIA Y HERRAMIENTAS LAS 3H | 240202/237 | SELLADOR ALTOS SOLIDOS | 2491 | $ 848.25 |
26/6/2020 | FERRETERIA Y HERRAMIENTAS LAS 3H | 240202/235 | PINTURA DE ESMALTE | 2491 | $ 1,492.05 |
26/6/2020 | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 240202/120 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | 3572 | $ 11,997.30 |
26/6/2020 | ABASTECEDORA FERRETRA ATOTONILCO | 240202/234 | THINNER AMERICANO | 2491 | $ 696.00 |
26/6/2020 | ABASTECEDORA FERRETRA ATOTONILCO | 240202/071 | FLUXOMETRO | 2481 | $ 25,398.08 |
26/6/2020 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA | 240201/22 | TONER | 2141 | $ 26,018.80 |
26/6/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO | 240202/138 | RAFIA | 2171 | $ 680.60 |
26/6/2020 | SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V. | 240205/26 | TERMOMETROS | 2541 | $ 4,350.00 |
3/7/2020 | GRUPO RIVARCE S.A. DE C.V. | 240202/147 | LLAVES MEZCLADORAS | 2481 | $ 16,494.21 |
3/7/2020 | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 230302/5 | ACTAS PARA EXAMEN PROFESIONAL | 3362 | $ 9,744.00 |
3/7/2020 | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | 210000/39 | PAPELERIA | 2171 | $ 10,100.00 |
03/07/20 | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | 210000/38 | MATERIAL EDUCATIVO | 2171 | $ 11,716.00 |
14/7/2020 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/244 | RASTRILLO | 2911 | $ 574.20 |
3/7/2020 | BATAS,BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 240202/121 | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 2,784.00 |
3/7/2020 | BATAS,BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 240202/221 | BOTA DE HULE | 2721 | $ 595.32 |
3/7/2020 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S.A. DE C.V. | 240202/228 | POSTE PARA TALAROCA | 2471 | $ 1,484.11 |
08/07/20 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/242 | BISAGRA | 2921 | $ 154.98 |
08/07/20 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/241 | CERRADURA | 2921 | $ 589.28 |
14/7/2020 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 240202/227 | CEMENTO | 2421 | $ 26,249.64 |
14/7/2020 | SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V. | 260402/73 | ESPATULA | 2541 | $ 5,326.72 |
14/7/2020 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | 240202/257 | PINTURA VINILICA | 2491 | $ 42,072.16 |
14/7/2020 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/253 | CABLE BAJA TENSION | 2641 | $ 2,255.04 |
14/7/2020 | GRUPO RIVARCE S.A. DE C.V. | 260401/20 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 11,193.28 |
14/7/2020 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. C.V. | 200400/16 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 5,034.40 |
28/7/2020 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/240 | HILO PARA DESBROZADORA | 2911 | $ 1,300.00 |
28/7/2020 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/239 | TRIMMER PARA DESBROZADORA | 2911 | $ 1,800.32 |
28/7/2020 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 240202/283 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 4,031.00 |
28/7/2020 | MYRNA GRISELDA PÉREZ MORA | 240104/34 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 1,160.00 |
28/7/2020 | MAYOREO FERRETERO ATLAS | 240202/193 | CADENA ESLABONADA | 2471 | $ 843.23 |
28/7/2020 | ESPACIOS CONTROLADOS | 240202/248 | MANTENIMIENTO VENTILADOR | 3571 | $ 2,148.81 |
COMPRAS MENORES 2019 | |||||
FECHA DE ASIGNACIÓN A COMPRADOR | PROVEEDOR | SAD | DESCRIPCIÓN | PARTIDA | MONTO REAL |
12/8/2019 | ERYMESA S.A. DE C.V. | 240202/406 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3571 | $ 9,879.72 |
12/8/2019 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | 240202/408 | INSTALACION HIDRAULICA | 3511 | $ 7,499.40 |
12/8/2019 | SURTIDOR ELECTRIO PATRIA | 240202/418 | BOQUILLA | 2991 | $ 580.00 |
12/8/2019 | SURTIDOR ELECTRIO PATRIA | 240202/415 | CAÑON PARA RIEGO 101/2 PULG | 5611 | $ 3,057.81 |
12/8/2019 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/416 | ASPERSOR DE RIEGO 1/2 Y 3/4 DE PULG. | 2991 | $ 957.00 |
12/8/2019 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/419 | MANGUERA DE ALTA PRESION | 2481 | $ 464.00 |
29/9/2019 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA | 240202/417 | CODO EN BRONCE | 2481 | $ 1,305.00 |
12/8/2019 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | 240202/360 | PLASTICO PARA ENVOLURA DE ALIMENTOS | 2231 | $ 2,331.60 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/439 | ABARROTES | 2214 | $ 10,693.30 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/440 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 510.25 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/441 | CREMERIA | 2214 | $ 5,038.00 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/442 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 3,576.50 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/443 | CARNICERIA | 2214 | $ 5,698.00 |
12/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/444 | PANADERIA | 2214 | $ 1,977.50 |
12/8/2019 | GENERICOS DE LIMPIEZA | 240202/435 | SERVILLETAS | 2111 | $ 2,088.20 |
15/8/2019 | ROLMO REPRESENTACIONES S.A.DE C.V. | 240202/258 | TORNER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 11,379.00 |
15/8/2019 | ROLMO REPRESENTACIONES S.A.DE C.V. | 260402/72 | CARTUCHO | 2141 | $ 7,839.28 |
15/8/2019 | PARAGRAFICOS S.A. DE C.V. | 240202/431 | TINTA PARA ARTES GRAFICAS | 2121 | $ 11,352.69 |
15/8/2019 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 220000/20 | SELLO DE GOMA DE MAROMA FECHADOR | 2111 | $ 952.36 |
15/8/2019 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 260402/109 | MATERIAL CARTULINAS FOAMY | 2171 | $ 293.83 |
15/8/2019 | GERARDO LOPEZ GIRON | 260402/120 | SELLADOR VINILICO | 2491 | $ 2,157.60 |
15/8/2019 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 240202/311 | SELLO DE GOMA DE MAROMA FECHADOR | 2111 | $ 925.10 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/72 | CARNICERIA | 2214 | $ 7,040.00 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/73 | PANADERIA | 2214 | $ 2,288.00 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/69 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 1,272.00 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/71 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 5,410.00 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/70 | CREMERIA | 2214 | $ 3,851.30 |
19/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 200000/68 | ABARROTES | 2214 | $ 9,614.10 |
19/8/2019 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/393 | LAMINA DE POLICARBONATO | 2481 | $ 3,363.42 |
19/8/2019 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/395 | PERFIL DE POLICARBONATO | 2451 | $ 539.40 |
19/8/2019 | PCA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 0576/4/19 | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 3,337.32 |
20/8/2019 | GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V. | 260402/143 | POSTER SERVICIOS DE IMPRESION MATERIAL | 3363 | $ 10,699.84 |
20/8/2019 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO | 260402/140 | SEGUETA PARA SIERRA | 2911 | $ 250.56 |
20/8/2019 | FERRETRIA Y HERRAMIENTS LAS 3H | 260402/142 | DISCO PARA DESBATE | 2911 | $ 942.50 |
20/8/2019 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 260402/141 | HERRAMIENTA | 2911 | $ 4,801.70 |
20/8/2019 | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V. | 260402/115 | IMPRESION PUBLICACIONES Y EDICION | 3363 | $ 3,944.00 |
20/8/2019 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 200000/67 | EVENTO IMPRESIÓN DE LONA | 3831 | $ 12,180.00 |
20/8/2019 | INNOVA AURUM S.A. DE C.V. | 260402/133 | MEDALLA DEPORTIVA | 2731 | $ 5,298.46 |
21/8/2019 | NNOVA AURUM S.A. DE C.V. | 260404/31 | MEDALLA DEPORTIVA | 2731 | $ 4,415.39 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/271 | ABARROTES | 2214 | $ 11,192.20 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/272 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 2,043.30 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/273 | CREMERIA | 2214 | $ 12,444.00 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/274 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 8,252.40 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/275 | CARNICERIA | 2214 | $ 5,673.50 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/276 | PANADERIA | 2214 | $ 1,065.00 |
22/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 240202/249 | ABARROTES | 2214 | $ 1,385.58 |
22/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 240202/250 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 544.02 |
22/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 240202/251 | CARNICERIA | 2214 | $ 1,432.25 |
22/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 240202/252 | CREMERIA | 2214 | $ 1,076.73 |
22/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 240202/254 | PANADERIA | 2214 | $ 599.00 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/495 | ABARROTES | 2214 | $ 1,628.50 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/519 | CREMERIA | 2214 | $ 1,693.75 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/520 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 1,997.00 |
22/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/521 | PANADERIA | 2214 | $ 920.00 |
26/8/2019 | LIDIA MUÑOZ ARCEO | 220300/18 | EVENTO 29 DE AGOSTO | 3831 | $ 11,020.00 |
26/8/2019 | CARLOS NAFARRATE S.A. DE C.V. | 240205/61 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5321 | $ 9,539.06 |
26/8/2019 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 240700/45 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 3531 | $ 7,540.00 |
26/8/2019 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | 188/21/2019 | AGUA PURIFICADA 330 ML | 2214 | $ 5,100.00 |
26/8/2019 | COMPUCAD SA DE CV | 240700/36 | CONVERTIDOR/SEÑAL DE VGA A VIDEO | 2941 | $ 4,065.80 |
26/8/2019 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | 230200/19 | FOLIADOR | 2111 | $ 498.80 |
26/8/2019 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS | 240100/14 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,552.00 |
26/8/2019 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS | 240100/6 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,958.00 |
26/8/2019 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 101100/4 | SELLO DE GOMA/FECHADOR CON LOGO | 2111 | $ 700.64 |
26/8/2019 | ARMANDO GARCIA GARCIA | 260402/98 | POSTER SERVICIOS DE IMPRESION DE ,ATERIAL | 3363 | $ 1,218.00 |
27/8/2019 | 20D S.A. de C.V. | 240205/57 | FERULA POSTURAL | 5311 | $ 2,267.03 |
28/8/2019 | MA DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 230102/8 | LAVADO DE MOBILIARIO SILLAS | 3581 | $ 2,784.00 |
27/8/2019 | 20D S.A. de C.V. | 240205/58 | SUTURA ESTERIL | 2541 | $ 3,767.68 |
28/8/2019 | ERYMESA S.A. DE C.V. | 240202/445 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | 3572 | $ 12,180.00 |
28/8/2019 | MA. DEL CARME MARTINEZ ACOSTA | 230101/13 | LAVADO DE CORTINAS | 3581 | $ 278.40 |
28/8/2019 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 230500/5 | SELLOS DE GOMA MAROMA ENTINTAJE | 2111 | $ 3,658.06 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/28 | ABARROTES | 2214 | $ 8,073.00 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/29 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 951.42 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/31 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 8,948.00 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/32 | CARNICERIA | 2214 | $ 1,590.00 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/33 | PANADERIA | 2214 | $ 591.60 |
28/8/2019 | JOSE ISAAC GONZALEZ NAVARRO | 200000/30 | CREMERIA | 2214 | $ 211.70 |
28/8/2019 | GENERICOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V. | 100402/78 | AGUA PURIFICADA 330 ML | 2214 | $ 5,850.00 |
29/9/2019 | MA. DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 240202/405 | PULIDO DE PISOS | 3511 | $ 4,235.39 |
29/9/2019 | MA. DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 240202/404 | SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO DE COTINAS ALFOMBRA | 3581 | $ 2,853.60 |
29/9/2019 | ERYMESA S.A. DE C.V. | 240202/407 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3571 | $ 9,056.12 |
13/9/2019 | MIX DRINK SA DE CV | 100000/31 | AGUA PURIFICADA 250 ML | 2214 | $ 2,146.50 |
29/9/2019 | JUAN CARLOS SANCHEZ FRIAS | 240202/429 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA ARTES GRAFICAS | 3572 | $ 3,538.00 |
29/9/2019 | ACRYLIC MADE SA DE CV | 100402/77 | TOMBOLA DE PLASTICO | 3822 | $ 3,323.40 |
29/9/2019 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | 260300/59 | CARPETA FOLDER BROCHE MATERIAL | 2111 | $ 7,576.28 |
29/9/2019 | MARLON MALDONADO GARCIA | 260300/66 | TRIPIE PARA CAMARA | 5231 | $ 5,407.92 |
29/9/2019 | PCA DE OCCIDENTE | 260300/65 | TORNER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 3,572.80 |
29/9/2019 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 260300/64 | PAPEL BOND CORTADO CARTA | 2111 | $ 4,198.27 |
29/9/2019 | BRAVO RAMOS MARCOS | 260300/63 | TOALLAS SANITARIAS | 2161 | $ 9,465.60 |
29/9/2019 | DISTRIBUCIONES HM | 100403/7 | PILA CONVENCIONAL TIPO AA | 2461 | $ 8,874.00 |
29/9/2019 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 230101/14 | SELLO DE GOMA OFICIAL | 2111 | $ 8,879.80 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/471 | ABARROTES | 2214 | $ 2,541.00 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/472 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 11.50 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/474 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 813.95 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/475 | CREMERIA | 2214 | $ 1,148.50 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/476 | CARNICERIA | 2214 | $ 11.25 |
29/9/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/477 | PANADERIA | 2214 | $ 44.00 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/496 | ABARROTES | 2214 | $ 1,842.50 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/497 | SEMILLAS Y CEREALES | 2214 | $ 97.80 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/498 | CREMERIA | 2214 | $ 969.00 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/499 | VERDURAS Y FRUTAS | 2214 | $ 1,246.00 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/500 | CARNICERIA | 2214 | $ 1,222.50 |
30/8/2019 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 240202/501 | PANADERIA | 2214 | $ 491.00 |
30/8/2019 | CARLOS NAFARRATE S.A. DE C.V. | 240205/60 | ESTETOSCOPIO DUPLEX | 5321 | $ 8,345.76 |
30/8/2019 | CARLOS NAFARRATE S.A. DE C.V. | 240205/59 | ESFIGNOMETRO | 5321 | $ 1,328.62 |
COMPRAS MENORES 2018 | |||||
FECHA DE ASIGNACIÓN A COMPRADOR | PROVEEDOR | FOLIO SAD | DESCRIPCION | PARTIDA | MONTO SAD |
21/2/2018 | OPERADORA MERLIN SA DE CV | 200300/05 | SERVICIO INETGRAL PARA EL 22 DE FEBRERO | 3831 | $ 3,236.40 |
15/3/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 240200/01 | 1 FECHADOR | 2111 | $ 522.00 |
20/3/2018 | CORIBA & CORNEJOS S DE RL DE CV | 230100/02 | PAPEL OPALINA Y PAPEL CONTACT | 2111 | $ 278.40 |
20/3/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 250106/01 | 2 SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 2,320.00 |
20/3/2018 | 230000/10 | LAVADO DE MOBILIAROS | 3581 | $ 928.00 | |
20/3/2018 | 240300/01 | MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR DE AGUA | 3521 | $ 1,160.00 | |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 230100/09 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 1,044.00 |
20/3/2018 | HS TURSUS SA DE CV | 240600/07 | DETERGENTE, DETERGENTE LIQUIDO Y SUAVIZANTE DE TELAS | 2161 | $ 11,879.33 |
20/3/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 200407/04 | 6 OXIMETRO | 5311 | $ 3,695.76 |
20/3/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 230101/10 | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 1,160.00 |
20/3/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 200200/03 | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 928.00 |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 230100/08 | 70 AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 350.00 |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240300/02 | CAFÉ Y AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 1,446.00 |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240000/04 | CAFÉ 5 KILOS | 2214 | $ 900.00 |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240000/02 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 3,340.80 |
20/3/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240000/03 | AGUA PURIFICADA 360 | 2214 | $ 2,520.00 |
20/3/2018 | DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | 230000/3 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 6,440.78 |
20/3/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 230000/11 | 3 SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 4,176.00 |
20/3/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 230000/08 | PILA CONVENCIONAL AA Y AAA | 2461 | $ 1,577.60 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/21 | COPLE DE 2" | 2911 | $ 377.00 |
10/4/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240600/29 | FOTOCELDA Y BASE | 2461 | $ 2,099.60 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/45 | NIPLE GALVANIZADO Y LLAVE ANGULAR | 2481 | $ 871.51 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/46 | CINTA PARA DUCTO 5 ROLLOS | 2461 | $ 1,113.48 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/22 | FILTRO 50 PZAS | 2911 | $ 2,270.12 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/16 | HILO PARA DESBRAZADORA | 2911 | $ 685.03 |
10/4/2018 | 240600/15 | TRIMMER PARA DESBRAZADORA | 2991 | $ 1,647.32 | |
10/4/2018 | 240600/13 | CONECTOR TIPO NIPLE | 2481 | $ 580.00 | |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/48 | PAPEL ALUMINIO Y PLASTICO | 2231 | $ 846.80 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/50 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 12,499.75 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/52 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 4,335.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/53 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 3,323.50 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/51 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 1,789.30 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/54 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 6,404.13 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/55 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 8,668.00 |
10/4/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 240100/10 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 812.00 |
10/4/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 240800/03 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 787.64 |
10/4/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240202/04 | MANGUERA PARA WC | 2481 | $ 1,740.00 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/05 | CEMENTO, PEGAPISO Y PEGAZULEJO | 2421 | $ 1,067.20 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/10 | THINNER | 2491 | $ 928.00 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/06 | AZULEJO, LADRILLO, ARENA Y VITROPISO | 2411 | $ 812.00 |
10/4/2018 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 200407/05 | 09 PZAS TABLON PEGABLE | 5121 | $ 12,496.68 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240000/05 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 835.20 |
10/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 230100/06 | 10 PZAS MEMORIA USB | 2141 | $ 2,320.00 |
10/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240201/01 | UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA | 2141 | $ 1,740.00 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/30 | POSTE Y SOLERA GALVANIZADA | 2471 | $ 4,809.36 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/21 | LADRILLO Y ARENA | 2411 | $ 3,480.00 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/20 | PUERTA DE MADERA | 2441 | $ 2,644.80 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/23 | MALLA CICLONICA | 2471 | $ 2,082.20 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/09 | LACA PARA MADERA | 2491 | $ 1,475.52 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/08 | SELLADOR DE MADERA | 2491 | $ 1,419.84 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/07 | PINTURA ESMALTE | 2491 | $ 672.80 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/16 | TINTA POLIFORM | 2491 | $ 452.40 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/22 | CEMENTO MORTERO | 2411 | $ 382.80 |
10/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/11 | LIJA PARA MADERA Y LIJA DE AGUA | 2491 | $ 62.64 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/38 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 2,851.40 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/43 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 2,680.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/41 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 1,179.50 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/40 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 1,141.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/42 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 129.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/39 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 107.10 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/32 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 2,093.50 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/35 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 1,986.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/37 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 1,727.50 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/34 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 891.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/36 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 215.00 |
10/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2214 | $ 169.50 |
11/4/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240600/20 | TUBOS DE COBRE Y CODOS | 2481 | $ 11,988.31 |
11/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240600/14 | PILA CONVENCIONAL VARIAS | 2461 | $ 12,209.00 |
11/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240600/11 | LAMPARAS, REFLECTORES Y FOCOS | 2461 | $ 12,379.37 |
11/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/12 | ARNES 2 PZAS | 2911 | $ 7,258.47 |
11/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/49 | SERVICIO DE BANQUETE 15 Y 16 DE FEBRERO | 3831 | $ 10,824.55 |
17/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240202/52 | PILAS CONVENCIONALES VARIAS | 2461 | $ 6,066.80 |
17/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240100/07 | 2 KIT FOTOCONDUCTOR | 2141 | $ 5,800.00 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/09 | LIBROS VARIOS | 2151 | $ 5,278.50 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200407/12 | GUITARRA ACUSTICA 3 PZAS | 5391 | $ 3,523.50 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/08 | LIBROS VARIOS | 2151 | $ 1,938.75 |
17/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 240900/05 | ESTERILIZADOR | 5311 | $ 4,632.40 |
17/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 240900/06 | NEBULIZADOR | 5311 | $ 1,326.46 |
17/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 240900/08 | ESTETOSCOPIO | 5321 | $ 2,943.30 |
17/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 240900/07 | GLUCOMETRO | 5321 | $ 555.27 |
17/4/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 240202/42 | PILAS CONVENCIONALES VARIAS | 2461 | $ 12,064.00 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240200/06 | PAPEL FILTRO, AGUA PURIFICADA Y CAFÉ | 2214 | $ 1,712.00 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 210000/02 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 1,447.68 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 210000/03 | AGUA PURIFICADA 120 PZAS | 2214 | $ 1,320.00 |
17/4/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 240200/08 | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 4,292.00 |
17/4/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 200400/04 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 1,218.00 |
17/4/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 230300/07 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 928.00 |
17/4/2018 | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 240202/48 | LIMPIEZA DE DOMO | 3581 | $ 5,336.00 |
17/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 200407/11 | COMPRESOR DE AIRE | 5621 | $ 5,278.00 |
17/4/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 200407/09 | MAQUINA PARA SOLDAR | 5671 | $ 11,490.17 |
17/4/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 250114/01 | FOCOS AHORRADORES, LAMPARAS Y FOTOCELDAS | 2461 | $ 5,005.40 |
17/4/2018 | 230303/01 | LAVADO DE MOBILIAROS 48 SILLAS | 3581 | $ 2,227.20 | |
17/4/2018 | 240900/02 | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 3,089.75 | |
17/4/2018 | 200407/20 | ARCO PARA SEGUETA Y MARTILLO | 2911 | $ 737.76 | |
17/4/2018 | 200407/21 | SEGUETA DIENTE FINO | 2911 | $ 52.20 | |
17/4/2018 | 200407/22 | RASTRILLO JARDINERO Y AZADON | 2911 | $ 1,210.07 | |
17/4/2018 | 230100/10 | LAVADO DE MOBILIAROS 8 SILLAS | 3581 | $ 928.00 | |
17/4/2018 | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA SA DE CV | 200407/13 | ATRIL DE MADERA | 5111 | $ 1,608.66 |
17/4/2018 | BODEGA ESCOLAR SA DE CV | 200503/9 | JUEGOS DIDACTICOS VARIOS | 2171 | $ 10,961.05 |
17/4/2018 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV | 200407/7 | MARCO DE MADERA | 2931 | $ 1,090.40 |
17/4/2018 | HARO BUGARIN RAUL | 200503/08 | BATA MEDICA 25 PZAS | 2711 | $ 9,990.50 |
17/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200407/18 | VAPORERA Y SARTEN DE TEFLON | 2231 | $ 12,145.20 |
17/4/2018 | MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | 240202/80 | VIDRIO PLANO 6 PZAS | 2451 | $ 12,180.00 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/18 | CABLES THW | 2461 | $ 2,992.80 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/17 | FOCOS AHORRADORES 80 PZAS | 2461 | $ 3,804.80 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 240900/01 | PILA ALCALINA 20 PZAS | 2461 | $ 406.00 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 230100/12 | PILA ALCALINA 16 PZAS | 2461 | $ 296.96 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/25 | CINTA AISLANTE | 2461 | $ 437.78 |
18/4/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/11 | PILA ALCALINA Y PILA DE LITIO | 2461 | $ 632.20 |
20/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 200503/29 | KIT DE EXPLORACION Y KIT DE OPERACIÓN | 5321 | $ 12,202.53 |
20/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 200503/30 | PIEZAS DE MANO INSTRUMENTOS MEDICOS 8 Y 4 PZAS | 5321 | $ 12,456.03 |
20/4/2018 | COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANA SA DE CV | 200503/33 | JUEGOS DE MATERIAL DIDACTICO | 2171 | $ 9,999.20 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/62 | SERVICIO DE BANQUETE 24 DE ABRIL | 3831 | $ 11,198.44 |
20/4/2018 | BODEGA ESCOLAR SA DE CV | 200503/10 | LAMINAS ESCOLARES VARIAS | 2171 | $ 5,288.85 |
20/4/2018 | SILVA GARCIA VELAZQUEZ | 200503/11 | CD DE AUDIO VARIOS | 2171 | $ 3,240.05 |
20/4/2018 | ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA | 200503/07 | ESTUCHES PARA LENTES DE CONTACTO | 2951 | $ 1,740.00 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/12 | MANGUERA ALTA PRESION | 2481 | $ 418.76 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/23 | CONECTOR 10 PZAS | 2481 | $ 313.20 |
20/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 200501/21 | ARCO PARA SEGUETA | 2911 | $ 477.46 |
20/4/2018 | 200501/24 | ESTACAS | 2911 | $ 389.76 | |
20/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 250108/08 | PINTURA VINILICA | 2491 | $ 4,296.64 |
20/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 250114/08 | SIRENA Y ELIMINADOR DE CORRIENTE | 2911 | $ 1,649.52 |
20/4/2018 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 200407/10 | TABLON PEGABLE | 5121 | $ 5,976.32 |
20/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 200407/24 | HILO VARIOS | 2741 | $ 3,313.54 |
20/4/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 200501/10 | VALLA METALICA DE 2 X 1.20 MTS | 2471 | $ 8,352.00 |
20/4/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 200407/19 | AZULEJO VITROPISO Y JUNTEADOR | 2411 | $ 11,200.09 |
20/4/2018 | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | 200407/23 | TAZA DE BAÑO Y LAVABO | 2481 | $ 4,700.00 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/56 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 12,023.98 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/57 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 2,031.90 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/58 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 4,503.50 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/59 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 7,234.00 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/60 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 12,161.00 |
20/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/61 | ALIMENTOS PARA EVENTO 21 AL 25 DE MAYO | 2214 | $ 2,402.00 |
25/4/2018 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | 240202/51 | VITROPISO 51 MTS | 2411 | $ 12,423.60 |
26/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/14 | REFRESCOS VARIOS | 2214 | $ 12,249.60 |
26/4/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/18 | PILAS CONVENCIONALES VARIAS | 2461 | $ 1,113.60 |
2/5/2018 | AMERICANO LOPEZ BRIAN ALEJANDRO | 240202/84 | POPOTILLOS PARA ESCOBA DE JARDIN | 2161 | $ 9,048.00 |
7/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 100200/53 | 2000 SOBRE IMPRESO | 3822 | $ 12,412.00 |
9/5/2018 | MARIA DEL SOCORRO UQUILLA ACEVES | 240202/75 | MANTENIMIENTO FOSA SEPTICA | 3511 | $ 4,640.00 |
9/5/2018 | MARIA DEL SOCORRO UQUILLA ACEVES | 200401/01 | MANTENIMIENTO FOSA SEPTICA | 3511 | $ 3,480.00 |
9/5/2018 | 200401/02 | MANTENIMIENTO FOSA SEPTICA | 3511 | $ 3,480.00 | |
9/5/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/03 | PEGA PISO | 2421 | $ 10,092.00 |
9/5/2018 | FERRETERIA INKAR SA DE CV | 240202/58 | HERRAMIENTAS MENORES VARIAS | 2911 | $ 4,843.93 |
9/5/2018 | DEMYC SA DE CV | 240202/61 | FUSIBLES | 2461 | $ 12,412.00 |
9/5/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240202/68 | ESCOBA, AZADON, RASPADOR Y TIJERAS | 2911 | $ 7,186.52 |
9/5/2018 | FERREYERIA INKAR SA DE CV | 240202/71 | CANDADOS VARIOS | 2921 | $ 6,069.12 |
9/5/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV | 240202/72 | BROCHAS VARIAS | 2491 | $ 12,209.00 |
9/5/2018 | FERRETERUA INKAR S.A DE C.V. | 240202/76 | SOLDADURA Y PASTA | 2491 | $ 2,528.80 |
9/5/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240202/77 | CONECTOR VARIOS | 2461 | $ 4,756.00 |
9/5/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/79 | THINNER Y AGUARRAS | 2491 | $ 7,308.00 |
9/5/2018 | 240202/85 | MANGUERA ALTA PRESION | 2481 | $ 2,610.00 | |
9/5/2018 | 240202/86 | ASPESAR DE RIEGO | 2991 | $ 1,280.64 | |
9/5/2018 | 240202/02 | JUNTEADOR | 2411 | $ 2,784.00 | |
9/5/2018 | 240202/40 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA ARTES GRAFICAS | 3572 | $ 4,060.00 | |
9/5/2018 | 240202/60 | LIJA DE AGUA | 2491 | $ 1,624.00 | |
9/5/2018 | 240202/65 | LLAVE PERICA | 2911 | $ 922.20 | |
9/5/2018 | 240202/67 | EMPAQUE DE HULE Y LLAVE CHORRO | 2481 | $ 1,879.20 | |
9/5/2018 | 240202/73 | BROCHA 24 PZAS | 2491 | $ 1,085.76 | |
11/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/20 | CAFÉ Y GALLETAS | 2214 | $ 5,920.00 |
11/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/22 | AGUA PURIFICADA 792 | 2214 | $ 5,544.00 |
11/5/2018 | PADILLA LOPEZ MA IRENE | 100200/50 | ARREGLO FLORALES | 3822 | $ 17,400.00 |
11/5/2018 | 100200/49 | COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS | 3822 | $ 4,640.00 | |
11/5/2018 | 100200/47 | ORFEON Y PIANO PARA EVENTO | 3822 | $ 2,900.00 | |
11/5/2018 | OPERADORA MERLIN SA DE CV | 100200/48 | BOX LUNCH PARA 150 | 3822 | $ 10,962.00 |
11/5/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 240600/64 | BROCHAS VARIAS | 2491 | $ 2,887.12 |
11/5/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 240600/67 | EXTENSION PARA RODILLO | 2911 | $ 423.40 |
11/5/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 240600/69 | CANDADO DE SEGURIDAD | 2921 | $ 10,596.00 |
11/5/2018 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | 220400/05 | CARTULINA OPALINA | 2111 | $ 580.00 |
11/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 200403/8 | 2 SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 812.00 |
11/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 101201/04 | REFRESCOS VARIOS Y AGUA | 2214 | $ 1,720.32 |
17/5/2018 | 230300/08 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA | 2141 | $ 1,856.00 | |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/01 | AGUA PURIFICADA 1920 PZAS | 2214 | $ 11,520.00 |
17/5/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200403/11 | CABEZAL DE IMPRESIONES | 2141 | $ 2,064.80 |
17/5/2018 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | 210000/09 | KIT FOTOCONDUCTOR | 2141 | $ 4,060.00 |
17/5/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 240202/43 | EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR | 5211 | $ 10,821.87 |
17/5/2018 | ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. | 200501/41 | LIBROS VARIOS | 2151 | $ 2,082.00 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/42 | LIBROS VARIOS | 2151 | $ 1,282.75 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 230000/18 | AGUA PURIFICADA 120 PZAS | 2214 | $ 600.00 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100200/29 | SOBRES DE CELOFAN | 2111 | $ 2,784.00 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 230000/16 | CINTA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 812.00 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/97 | CINCHOS DE PLASTICO VARIOS | 2111 | $ 452.40 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 230104/05 | PROTECTOR DE HOJAS DE PLASTICO | 2111 | $ 389.76 |
17/5/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 200501/40 | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 11,310.00 |
17/5/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 240103/4 | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 11,623.20 |
17/5/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 100200/27 | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 7,656.00 |
17/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 220000/12 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 522.00 |
17/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 230303/06 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 1,218.00 |
17/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 240103/05 | FOLDER MEMBRETADOS | 3362 | $ 8,700.00 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/27 | LLAVE PARA TALADRO | 2911 | $ 111.13 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/28 | SOPLETE | 2911 | $ 249.77 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/29 | EXTENCION PARA CESPOL | 2911 | $ 310.36 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200501/30 | TIJERAS Y MACHETE | 2911 | $ 399.23 |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 101201/06 | PILAS CONVENCIONALES VARIAS | 2461 | $ 5,568.00 |
17/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/17 | COMPUESTO PARA TABLAROCA | 2491 | $ 422.24 |
17/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/18 | POSTE Y CANAL PARA TABLAROCA | 2471 | $ 1,009.20 |
17/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/19 | HOJA DE TABLAROCA | 2431 | $ 1,475.52 |
17/5/2018 | 230000/17 | LAVADO DE MOBILIARIO | 3581 | $ 406.00 | |
17/5/2018 | 230100/14 | LAVADO DE MOBILIARIO | 3581 | $ 2,088.00 | |
17/5/2018 | 230100/13 | LAVADO DE MOBILIARIO | 3581 | $ 974.40 | |
17/5/2018 | 230102/13 | LAVADO DE MOBILIARIO | 3581 | $ 2,969.60 | |
17/5/2018 | 200501/32 | ADAPTADOR | 2461 | $ 241.28 | |
17/5/2018 | 200501/39 | FILTRO PARA ASPIRADORA | 2931 | $ 1,155.01 | |
17/5/2018 | 200504/26 | SEGUETA | 2911 | $ 225.04 | |
17/5/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 200504/23 | HERRAMIENTAS MENORES VARIAS | 2911 | $ 2,603.04 |
17/5/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 200504/27 | CLAVOS | 2471 | $ 110.20 |
17/5/2018 | 200504/28 | ALAMBRE RECOCIDO | 2471 | $ 290.00 | |
17/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 200504/24 | MANTA Y TELAS | 2741 | $ 4,930.00 |
18/05/2018 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | 240202/135 | SERVICIO DE JARDINERIA DERRIBO DE ARBOL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 3591 | $ 12,180.00 |
23/5/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 240000/01 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 2,262.00 |
23/5/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200000/07 | PILA ALCALINA 1250 PZAS | 2461 | $ 12,484.50 |
23/5/2018 | SERGIO PABLO SANCHEZ MUÑOZ | 200000/02 | 90 BOX LUNCHE PARA EVENTO | 3831 | $ 8,352.00 |
23/5/2018 | SERGIO PABLO SANCHEZ MUÑOZ | 200000/01 | 90 BOX LUNCHE PARA EVENTO | 3831 | $ 8,352.00 |
23/5/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 200501/22 | 80 BALASTRAS | 2461 | $ 11,785.60 |
23/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 200501/26 | DETECTOR DE VOLTAJE | 2911 | $ 2,230.29 |
23/5/2018 | 100000/21 | LIQUIDO LIMPIADOR Y GEL PARA MANOS | 2161 | $ 1,624.00 | |
23/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/17 | LIMPIADOR MULTIUSO | 2161 | $ 1,128.68 |
24/5/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 100000/23 | MICA Y PROTECTOR DE HOJA | 2111 | $ 1,044.00 |
28/5/2018 | 240600/95 | FAJA ELASTICA | 2721 | $ 3,739.61 | |
28/5/2018 | 240600/96 | LENTES DE SEGURIDAD | 2721 | $ 402.06 | |
28/5/2018 | CALZADO DEL TRABAJO, S.A. DE C.V. | 240600/97 | BOTA DE SEGURIDAD | 2721 | $ 10,424.51 |
28/5/2018 | 240600/98 | MANDIL DE SEGURIDAD | 2721 | $ 369.75 | |
13/6/2018 | RICARDO RUIZ AYALA | D.E.I. 777 | FABRICACION Y COLOCACION DE ALJIBE CENDI 1 ESTATAL | 3511 | $ 11,368.00 |
13/6/2018 | RICARDO RUIZ AYALA | D.E.I. 778 | FABRICACION Y COLOCACION DE ALJIBE CENDI 11 ESTATAL | 3511 | $ 11,368.00 |
13/6/2018 | RICARDO RUIZ AYALA | D.E.I. 779 | FABRICACION Y COLOCACION DE ALJIBE CENDI 2 FEDERAL | 3511 | $ 11,368.00 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/74 | ALIMENTOS/ABARROTES | 2214 | $ 10,203.50 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/75 | ALIMENTOS/CEREALES | 2214 | $ 1,937.00 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/76 | ALIMENTOS/CREMERIA | 2214 | $ 1,575.50 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/77 | ALIMENTOS/FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 5,875.25 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/78 | ALIMENTOS7CARNICERIA | 2214 | $ 12,362.00 |
25/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/79 | ALIMENTOS / PAN | 2214 | $ 1,514.00 |
29/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/26 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 |
29/5/2018 | 100500/4 | REPARACION DE SILLA | 3521 | $ 1,000.00 | |
30/5/2018 | 240100/24 | AGUA EMBOTELLADA | 2214 | $ 2,080.00 | |
30/5/2018 | 100000/32 | SALSA | 2214 | $ 700.00 | |
30/5/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 240103/9 | FOLDERS | 3362 | $ 10,692.30 |
30/5/2018 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 | ||
30/5/2018 | 240202/167 | MANTENIEMIENTO A REFRIGERADOR | 3521 | $ 1,102.00 | |
30/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/138 | ESTOPA | 2161 | $ 1,241.20 |
30/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/95 | BROCAS | 2911 | $ 607.84 |
30/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/123 | ACEITE PARA MOTOR | 2611 | $ 359.97 |
30/5/2018 | 240202/100 | MULTICONTACTO | 2461 | $ 580.00 | |
30/5/2018 | 240202/102 | ESCOBA | 2161 | $ 1,972.00 | |
30/5/2018 | 240202/91 | EMPAQUE DE NEOPRENO | 2481 | $ 174.00 | |
30/5/2018 | 100200/1 | SERVICIO DE BANQUETE | 3831 | $ 6,032.00 | |
30/5/2018 | 100200/2 | SERVICIO DE BANQUETE | 3831 | $ 6,032.00 | |
30/5/2018 | 100200/3 | SERIVIO DE BANQUETE | 3831 | $ 2,784.00 | |
30/5/2018 | 100200/4 | SERVICIO DE BANQUETE | 3831 | $ 6,032.00 | |
30/5/2018 | 100200/5 | EVENTO INTREGRAL | 3831 | $ 12,500.00 | |
30/5/2018 | 100200/6 | EVENTO INTREGRAL | 3831 | $ 11,303.04 | |
30/5/2018 | 100200/7 | EVENTO INTREGRAL | 3831 | $ 7,127.04 | |
30/5/2018 | 100200/8 | EVENTO INTREGRAL | 3831 | $ 62,646.40 | |
30/5/2018 | GRUPO MEXBRAN SA DE CV | 100200/9 | LONA | 3363 | $ 1,902.40 |
30/5/2018 | JOSE SILVA AMOR | 100000/7 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 |
31/5/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/113 | COMPUESTO PARA TABLAROCA | 2491 | $ 4,895.20 |
31/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/94 | RAFIA | 2171 | $ 385.12 |
31/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/98 | SOGA DE POLIPROPILENO | 2911 | $ 1,624.00 |
31/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/101 | MECATILLO BOLA | 2171 | $ 522.00 |
31/5/2018 | 240202/170 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 | |
31/5/2018 | 240202/87 | CEMENTO | 2421 | $ 626.40 | |
31/5/2018 | 240202/88 | MARMOLINA | 2411 | $ 232.00 | |
31/5/2018 | 240202/92 | MATERIAL PARA PODADORA | 2911 | $ 4,948.56 | |
31/5/2018 | 240202/89 | CONECTORES | 2461 | $ 918.72 | |
31/5/2018 | 240202/56 | MATERIAL DE FERRETERIA | 2471 | $ 3,194.07 | |
31/5/2018 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 240202/166 | VASOS DESECHABLES | 2111 | $ 11,878.40 |
31/5/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 250102/22 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 696.00 |
31/5/2018 | 250113/9 | MANGUERA PARA JARDIN | 2481 | $ 2,320.00 | |
31/5/2018 | 250113/8 | HERRAMIENTAS MENORES VARIAS | 2911 | $ 4,303.60 | |
31/5/2018 | 250000/11 | MANTENIMIENTO DE MONTACARGA | 3572 | $ 12,180.00 | |
31/5/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 200501/46 | KITS PARA FLUXOMETRO | 2911 | $ 2,490.00 |
31/5/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 250104/11 | LAMPARA | 2461 | $ 1,931.40 |
31/5/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/103 | SERVICIO DE BANQUETE | 3831 | $ 12,429.01 |
31/5/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 240900/16 | PIEZA DE MANO | 5321 | $ 10,208.00 |
31/5/2018 | 100000/24 | MARCADORES | 2111 | $ 3,480.00 | |
31/5/2018 | 240600/100 | INSUMOS DE LIMPIEZA | 2161 | $ 9,723.12 | |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/89 | ABARROTES | 2214 | $ 4,130.00 |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/90 | CEREALES Y LEGUMBRES | 2214 | $ 884.50 |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/91 | CREMERIA | 2214 | $ 2,680.70 |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/92 | FRUTA Y VERDURA | 2214 | $ 2,227.30 |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/93 | CARNICERIA | 2214 | $ 3,505.00 |
1/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/94 | PAN | 2214 | $ 1,313.00 |
4/6/2018 | 240600/88 | EQUIPO DE SEGURIDAD | 2721 | $ 9,903.71 | |
4/6/2018 | 250102/12 | CASCO PROTECTOR | 2721 | $ 748.20 | |
4/6/2018 | 250102/10 | BOTA DE SEGURIDAD | 2721 | $ 3,944.00 | |
4/6/2018 | 250102/9 | GUANTES DE SEGURIDAD | 2721 | $ 626.40 | |
4/6/2018 | 250102/8 | FAJA ELASTICA | 2721 | $ 835.20 | |
4/6/2018 | 250110/1 | VENTILADOR | 5191 | $ 1,552.08 | |
4/6/2018 | 250105/5 | RELOJ CHECADOR | 5191 | $ 1,044.00 | |
4/6/2018 | 240900/12 | LAVADO DE CORTINAS | 3581 | $ 2,801.98 | |
4/6/2018 | 240900/11 | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 2,134.83 | |
4/6/2018 | 240900/15 | INSTRUMENTAL MEDICO | 5321 | $ 2,291.00 | |
4/6/2018 | 240900/17 | ESPEJO BUCAL | 5321 | $ 986.00 | |
4/6/2018 | 250102/15 | EXTENSIONES ELECTRICAS | 2461 | $ 2,180.00 | |
4/6/2018 | 240202/191 | SIMUNUSTRO DE FUSIBLES | 3511 | $ 9,631.25 | |
4/6/2018 | 240600/84 | HOLA MELAMINA | 2441 | $ 493.00 | |
4/6/2018 | 200504/42 | TABLAROCA | 2441 | $ 9,164.00 | |
4/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 200504/47 | PEGAMENTO | 2491 | $ 2,338.56 |
4/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 250114/18 | PINTURA ESMALTE | 2491 | $ 7,397.31 |
4/6/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS | 250114/18 | BROCHAS VARIAS | 2491 | |
4/6/2018 | 100600/2 | REFRESCOS | 2214 | $ 4,187.44 | |
4/6/2018 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | 240202/57 | choose a number between 1 and 10 | 2214 | $ 640.00 |
4/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 200000/16 | REFRESCOS | 2214 | $ 1,856.00 |
4/6/2018 | 240600/71 | CERRADURA | 2921 | $ 3,393.00 | |
4/6/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 200504/46 | ENGRAPADORA NEUMATICA | 2911 | $ 876.96 |
4/6/2018 | ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA | 240600/105 | RASPADOR | 2911 | $ 460.06 |
4/6/2018 | 240600/106 | NAVAJA MULTIUSOS | 2911 | $ 199.98 | |
4/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/163 | CERRETILLA MULTIUSOS | 2911 | $ 4,709.60 |
4/6/2018 | 230200/10 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACCESO | 3511 | $ 1,160.00 | |
4/6/2018 | 200402/4 | MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA | 3511 | $ 5,220.00 | |
4/6/2018 | 240202/196 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR | 3511 | $ 9,860.00 | |
4/6/2018 | 240202/173 | MANTENIEMIENTO A FOSA SEPTICA | 3511 | $ 4,640.00 | |
4/6/2018 | 240202/118 | BUJIA PARA DESBROZADORA | 2961 | $ 406.00 | |
4/6/2018 | 240202/119 | BUJIA PARA PODADORA | 2911 | $ 603.20 | |
4/6/2018 | 240202/131 | CADENA DE CASTIGO PARA MOTOSIERRA | 2911 | $ 2,273.60 | |
4/6/2018 | 250102/21 | DESBROZADORA | 5671 | $ 2,900.00 | |
4/6/2018 | FERRETERIA INKAR, SA DE CV | 240600/99 | DESBROZADORA | 5671 | $ 10,593.70 |
4/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/169 | RASPADOR | 2911 | $ 2,494.00 |
4/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/174 | RASPADOR REPUESTO MASO | 2911 | $ 1,844.40 |
4/6/2018 | 240202/189 | MARMOLINA | 2411 | $ 580.00 | |
4/6/2018 | 250112/10 | PILAS | 2461 | $ 273.76 | |
4/6/2018 | 240900/25 | FOCOS | 2461 | $ 1,666.92 | |
4/6/2018 | 240202/103 | EXTENSION | 2461 | $ 493.00 | |
4/6/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 200501/60 | CONVERTIDOR DE SEÑAL | 2941 | $ 1,334.58 |
4/6/2018 | 200501/33 | ISTEMA INALAMBRICO | 5211 | $ 829.40 | |
4/6/2018 | 230000/21 | UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER | 2141 | $ 1,484.80 | |
4/6/2018 | SHAKE BUSINESS, S.A. DE C.V. | 240202/158 | SERVICIO DE JARDINERIA PARA AVENIDA CENTRAL | 3591 | $ 9,280.00 |
5/6/2018 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | 200303/8 | ´PAPEL OPALINA | 2111 | $ 3,201.60 |
05/06/20187 | 200404/5 | REPRODUCCION DE MANUAL | 3363 | $ 12,388.80 | |
6/6/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 250106/3 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 2,784.00 |
6/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/70 | LLAVERO | 2911 | $ 1,682.00 |
6/6/2018 | 240202/146 | NEGATIVOS | 2121 | $ 2,589.12 | |
7/6/2018 | 240202/122 | SILICON | 2491 | $ 6,090.00 | |
7/6/2018 | 250106/9 | SEGUETA | 2911 | $ 522.00 | |
7/6/2018 | 200501/62 | CEPILLO Y ESPATULA | 2911 | $ 763.28 | |
7/6/2018 | 250102/24 | ROLO DE VINIL | 2911 | $ 1,691.28 | |
7/6/2018 | 200504/43 | CLAVOS PARA PISTONA NEUMATICA | 2471 | $ 381.96 | |
7/6/2018 | 250114/11 | BARROTE PARA HERRERIA | 2471 | $ 4,283.82 | |
7/6/2018 | 240202/180 | CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | 3551 | $ 4,640.00 | |
7/6/2018 | 240202/179 | JUEGO DE EMPAQUES | 2961 | $ 5,980.96 | |
7/6/2018 | 240202/145 | AFILADO DE GUILLOTINA | 3521 | $ 2,923.20 | |
7/6/2018 | 250106/6 | LLAVE PERICA AJSUTABLE | 2911 | $ 2,112.59 | |
7/6/2018 | 250112/12 | LIJA DE AGUA | 2491 | $ 139.20 | |
7/6/2018 | 250114/19 | CONECTORES | 2461 | $ 6,344.62 | |
7/6/2018 | 240600/86 | BISAGRA | 2921 | $ 1,005.58 | |
7/6/2018 | 100000/28 | REFRESCO | 2214 | $ 5,527.63 | |
7/6/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 250114/20 | CABLES DE BAJA TENSION | 2461 | $ 954.68 |
7/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/116 | ASIENTO PARA WC | 2481 | $ 7,076.00 |
7/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 2540114/10 | TAZA PARA BAÑO | 2481 | $ 2,395.19 |
7/6/2018 | 240202/201 | MANTENIMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 870.00 | |
7/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/29 | REFRESCO | 2214 | $ 5,527.63 |
7/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/27 | REFESCO | 2214 | $ 5,527.63 |
7/6/2018 | CONSORCIO ITERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. | 100000/34 | SUSCRIPCION AL PERIODICO | 2151 | $ 1,554.40 |
7/6/2018 | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | 240203/4 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EVENTO VAMOS COMERCIANDO ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA VENDERLE AO GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL E INCIATIVA PRIVADA 12 Y 13 DE JUNIO | 3291 | $ 12,412.00 |
11/6/2018 | 240202/157 | ARENA Y TIERRA | 2411 | $ 3,243.36 | |
11/6/2018 | 240202/171 | BISAGRAS | 2921 | $ 2,424.40 | |
11/6/2018 | 240202/162 | CRUCETA | 2161 | $ 3,712.00 | |
11/6/2018 | 230303/12 | BOLSA DE POLIETILENO | 2161 | $ 132.24 | |
11/6/2018 | 250112/13 | LIQUIDO AFLOJATODO | 2161 | $ 299.28 | |
11/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/226 | CERRADURA PARA PUERTA | 2921 | $ 4,176.00 |
11/6/2018 | 240202/210 | EXTENSION ELECTRICA | 2461 | $ 1,410.56 | |
11/6/2018 | 240202/130 | CABEZAL | 5672 | $ 3,886.00 | |
11/6/2018 | 240202/132 | TIJERA PARA RAMA | 2911 | $ 2,992.80 | |
11/6/2018 | 240202/140 | COPLE GALVANIZADO | 2911 | $ 928.00 | |
11/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/117 | ACORDEON PARA PVC | 2481 | $ 9,512.00 |
11/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240600/85 | CUBRECANTO | 2481 | $ 101.96 |
11/6/2018 | SANCHEZ MOJICA ISAAC ALEJANDRO | 240202/114 | REPUESTO PARA RODILLO | 2911 | $ 10,208.00 |
11/6/2018 | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | 240202/219 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 |
11/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/203 | ACUMULADOR | 2961 | $ 1,972.00 |
11/6/2018 | ROLMO REPRESENTACIONES | 100000/37 | SEPARADOR NUMERICO | 2111 | $ 734.28 |
11/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/184 | LENTES DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,856.00 |
11/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/36 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 |
11/6/2018 | 100000/25 | AZUCAR | 2214 | $ 600.00 | |
11/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100200/42 | MICA PORTA GAFETTE | 2111 | $ 5,519.28 |
11/6/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 100200/42 | LISTON PORTA GAFETTE | 2111 | |
11/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100200/57 | ETIQUETAS ADHESIVAS | 2111 | $ 2,273.60 |
11/6/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 200503/46 | FOLDERS | 2111 | $ 1,484.80 |
11/6/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240600/110 | CINTA ADHESIVA | 2111 | $ 782.07 |
11/6/2018 | OFICCE DEPOT DE MEXICO SA CV | 240000/7 | BOLIGRAFO | 2111 | $ 654.24 |
11/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 240900/23 | CARTULINA BRISTOL | 2111 | $ 52.20 |
11/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 240900/24 | HOJAS DE COLORES | 2111 | $ 143.84 |
11/6/2018 | VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V. | 200000/22 | 3831 | $ 16,387.32 | |
11/6/2018 | VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V. | 200000/24 | 3831 | $ 16,437.20 | |
11/6/2018 | VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V. | 200000/25 | 3831 | $ 12,490.88 | |
11/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 200402/12 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 1,716.80 |
11/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 200405/11 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 754.00 |
11/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240202/46 | VASO DESECHABLE | 2111 | $ 12,064.00 |
12/6/2018 | MACA S.A. DE C.V. | 200000/42 | BOX LUNCH PARA 90 ASISTENTES AL EVENTO 195 ANIVERSARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO | 3831 | $ 8,352.00 |
13/6/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 200300/30 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 2,524.16 |
13/6/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 240202/239 | SSELLO DE GOMA | 2111 | $ 406.00 |
13/6/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 200300/22 | PAPEL CALCA | 2111 | $ 464.00 |
13/6/2018 | 100200/59 | PAPEL TERCIPELO | 2171 | $ 4,466.00 | |
13/6/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 100200/60 | MOÑOS DE REGALO | 2171 | $ 1,682.00 |
13/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 101000/13 | FOLDER COLGANTE | 2111 | $ 1,131.00 |
13/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200500/6 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 1,136.80 |
13/6/2018 | 240600/114 | BOLSA POLIETILENO | 2161 | $ 2,056.39 | |
13/6/2018 | 240600/117 | VASO DESECHABLE | 2111 | $ 7,888.00 | |
13/6/2018 | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V | 240600/116 | CHOCLO DE SEGURIDAD | 2721 | $ 7,388.04 |
13/6/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200503/51 | FOCO PARA RETINOSCOPIO | 2951 | $ 3,227.65 |
13/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240600/113 | DESARMADORES | 2911 | $ 2,844.90 |
13/6/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200500/10 | MEMORIAS | 2141 | $ 6,066.22 |
13/6/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/63 | DISCO VIRGEN | 2141 | $ 5,202.60 |
13/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 210000/17 | REFRESCO | 2214 | $ 1,336.32 |
13/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 210000/18 | AGUA | 2214 | $ 1,200.00 |
13/6/2018 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 100000/38 | BOTANA | 2214 | $ 600.00 |
18/6/2018 | VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V. | 200000/26 | EVENTO LA HUERTA | 3831 | $ 16,079.09 |
18/6/2018 | VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V. | 200000/28 | EVENTO PACANA | 3831 | $ 11,798.08 |
18/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/106 | TONER | 2141 | $ 2,811.14 |
13/6/2018 | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V | 240202/190 | GUANTES DE SEGURIDAD | 2721 | $ 7,702.40 |
13/6/2018 | CORTES MANUEL JOSE | 240202/183 | FAJA ELASTICA | 2721 | $ 10,398.24 |
13/6/2018 | 100300/1 | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA | 3521 | $ 2,088.00 | |
13/6/2018 | 240202/192 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR | 3511 | $ 6,380.00 | |
13/6/2018 | 240600/44 | TEE GALVANIZADA | 2471 | $ 150.80 | |
13/6/2018 | 200504/44 | PIJAS DE MADERA | 2471 | $ 187.46 | |
13/6/2018 | 240202/228 | POLIDUCTO | 2461 | $ 544.04 | |
13/6/2018 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA | 200501/52 | CARTUCHOS DE TONER | 2141 | $ 2,955.68 |
15/6/2018 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES , S.A. DE C.V. | 240101/4 | CAJA PARA ARCHIVO MUERTO | 2111 | $ 8,700.00 |
15/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/197 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 9,191.84 |
15/6/2018 | SANCHEZ MOJICA ISAAC ALEJANDRO | 240202/96 | DESBROZADORA DE GASOLINA | 5671 | $ 10,440.00 |
15/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/99 | LLANTAS | 2931 | $ 10,959.68 |
15/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | 240202/105 | ESCALERA | 2911 | $ 11,217.20 |
15/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/78 | BASE PARA LAMPARA | 2461 | $ 8,700.00 |
15/6/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 240202/112 | PIJA PARA MADERA | 2471 | $ 6,983.20 |
15/6/2018 | 240202/142 | CINTA TEFLON | 2491 | $ 2,784.00 | |
15/6/2018 | 240202/120 | HERRAJES | 2481 | $ 2,958.00 | |
15/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 250112/17 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 8,071.28 |
15/6/2018 | GARCIA OLVERA MOISES | 240201/20 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA INVENTARIO | 3362 | $ 12,308.76 |
15/6/2018 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 230500/8 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 348.00 |
15/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV | 240600/115 | TOALLA EN BOBINA | 2161 | $ 14,812.27 |
15/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 240600/111 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 12,446.92 |
15/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/111 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | |
15/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 101000/11 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 519.68 |
15/6/2018 | 200501/36 | CABLE HDMI | 2941 | $ 1,786.98 | |
15/6/2018 | 101201/8 | SUSCRIPCION AL PERIODICO | 2151 | $ 2,088.00 | |
15/6/2018 | 240202/124 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO | 3571 | $ 5,510.00 | |
15/6/2018 | 200200/13 | MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR | 3521 | $ 1,740.00 | |
18/6/2018 | ENGLISH KEY S.C. | 240104/71 | CAPACITACION ESPECIALIZADA CURSO TALLER "PREPARACION EVALUACION CENNI (CERTIFICACION NACIONAL DE NIVEL DE IDIOMA) | 3342 | $ 12,500.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/61 | CURSO DE CERTIFICACION EN LAS TICS | 3342 | $ 4,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/62 | CURSO PARA DOCENTES EN MATEMATICAS | 3342 | $ 10,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/63 | CURSO PARA DOCENTES EN HISTORIA | 3342 | $ 10,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/58 | CURSO TALLER DE MUSICA PARA DOCENTES | 3342 | $ 5,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/56 | CURSO LA PRACTICA PROFESIONAL TRAYECTO FORMATIVO CRUCIUAL PARA LA CONSOLIDACION DEL PERFIL DE EGRESO DEL FUTURO DOCENTE | 3342 | $ 12,450.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/51 | CURSO TALLER EN EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS | 3342 | $ 8,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/65 | CURSO TALLER DE ELABORACION DE PORTAFOLIOS | 3342 | $ 11,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/64 | CURSO TALLER PARA ELABRACION DE PROYECTO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS | 3342 | $ 10,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/57 | TALLER DE DANZA FOKLORICA | 3342 | $ 6,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/66 | CURSO DE PREPARACION TOEFL | 3342 | $ 10,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/60 | CURSO CAPACITACION EN EL IDIOMA INGLES | 3342 | $ 10,000.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/73 | CURSO DE TUTORIA ACADEMICA | 3342 | $ 9,900.00 |
18/6/2018 | CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO A.C. | 240104/70 | CURSO CERTIFICACION MICROSOFT CERTIFIED EDUCATOR | 3342 | $ 9,900.00 |
18/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/8 | PAPEL BOND | 2111 | $ 1,805.54 |
18/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/139 | BORRADORES Y PLASTILINA | 2171 | $ 1,192.48 |
19/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 220100/136 | PINTURA ESMALTE | 2491 | $ 4,746.69 |
19/6/2018 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 220100/40 | UTENCILIOS DE COCINA | 2231 | $ 9,530.58 |
19/6/2018 | 220100/141 | EQUIPO DE CURACION | 5321 | $ 11,542.00 | |
19/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 220100/50 | DESECHABLES | 2111 | $ 1,322.40 |
19/6/2018 | ROLMO REPRESENTACIONES | 220100/56 | ESCRITORIO | 5111 | $ 5,498.40 |
19/6/2018 | 220100/151 | SILLA | 5111 | $ 12,362.35 | |
19/6/2018 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | 220100/102 | EXHIBIDOR | 5121 | $ 12,010.69 |
19/6/2018 | 220100/57 | LIBROS | 2151 | $ 9,370.00 | |
19/8/2018 | ROLMO REPRESENTACIONES | 220100/37 | ASPIRADORA | 5191 | $ 5,214.40 |
20/6/2018 | 220100/149 | LIBROS | 2151 | $ 9,900.00 | |
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/27 | FOLDERS Y PAPELERIA | 2111 | $ 5,518.24 |
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/5 | PAPEL BOND | 2111 | $ 4,962.94 |
20/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/134 | TONER | 2141 | $ 5,449.52 |
20/6/2018 | 220100/65 | LIBROS | 2151 | $ 8,194.00 | |
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/112 | PAPEL | 2111 | $ 6,349.03 |
20/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/114 | TONER | 2141 | $ 3,051.00 |
20/6/2018 | LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V. | 220100/64 | LIBROS | 2151 | $ 13,718.91 |
20/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/133 | TONER | 2141 | $ 4,986.84 |
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/137 | MATERIAL DIDACTICO Y DE ARTE | 2171 | $ 11,223.42 |
ROLMO REPRESENTACIONES | |||||
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/6 | PAPELERIA | 2111 | $ 3,601.21 |
20/6/2018 | ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS | 220100/54 | LIBROS | 2151 | $ 10,642.85 |
20/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/7 | PAPELERIA | 2111 | $ 7,431.23 |
20/6/2018 | MARVIZA COMERCIALIADORA S DE R.L. DE C.V. | 220100/21 | TONER | 2141 | $ 10,922.30 |
20/6/2018 | 200504/81 | PEGAMENTO BLANCO | 2491 | $ 986.00 | |
20/6/2018 | 220100/127 | TONER | 2121 | $ 13,630.00 | |
20/6/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 220100/101 | CABLES | 2141 | $ 11,580.51 |
22/6/2018 | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. | 220100/125 | VENTILADOR | 5191 | $ 7,563.37 |
22/6/2018 | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | 220100/10 | TONER | 2141 | $ 6,533.12 |
22/6/2018 | 240202/284 | BIRLOS | 2961 | $ 1,095.40 | |
22/6/2018 | ROLMO REPRESENTACIONES | 220100/160 | ATRIL DE MADERA | 5111 | $ 4,176.00 |
22/6/2018 | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. | 220100/158 | TIJERAS | 2911 | |
22/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 220000/29 | FILTRO PARA CAFETERA | 2111 | $ 348.00 |
22/6/2018 | 100000/51 | MEMORIAS USB | 2141 | $ 3,306.00 | |
22/6/2018 | 100000/50 | CHILE EN POLVO | 2214 | $ 140.00 | |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100000/41 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 278.40 |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100000/40 | TARJETAS BRISTOL | 2111 | $ 870.00 |
25/6/2018 | 230000/24 | CAFÉ DE GRANO | 2214 | $ 1,800.00 | |
25/6/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 101201/15 | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 696.00 |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100200/75 | CARTULINA OPALINA CARTA | 2111 | $ 3,480.00 |
25/6/2018 | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV | 240201/36 | FAJA ELASTICA | 2721 | $ 2,403.52 |
25/6/2018 | MARIA DEL CARMEN GUERRERIO VILLANUEVA | 250000/21 | TONER | 2141 | $ 4,869.68 |
25/6/2018 | 100500/14 | CAFETERA | 2231 | $ 638.00 | |
25/6/2018 | 240202/251 | MANTENIMIENTO DE EQIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 522.00 | |
25/6/2018 | 240202/274 | BOMBA AL VACIO | 5621 | $ 3,803.74 | |
25/6/2018 | 240201/271 | MANTENIMIENTO DE EQIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 4,640.00 | |
25/6/2018 | 240201/270 | MANTENIMIENTO DE EQIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,088.00 | |
25/6/2018 | 240201/282 | BIRLOS | 2961 | $ 1,113.60 | |
25/6/2018 | 220000/15 | MEMORIAS USB | 2141 | $ 736.60 | |
25/6/2018 | 101201/810 | SISCRIPCION AL PERIODICO | 2151 | $ 1,740.00 | |
25/6/2018 | 240202/261 | GUIAS PREPAGDAS LOCAL Y NACIONAL | 3181 | $ 5,428.80 | |
25/6/2018 | 240202/257 | GRAPAS | 2111 | $ 812.00 | |
25/6/2018 | 240202/255 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,120.00 | |
25/6/2018 | 200501/81 | KIT DE LLAVES | 2911 | $ 337.56 | |
25/6/2018 | 100000/49 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 | |
25/6/2018 | 200200/27 | PASTA DENTAL | 2161 | $ 2,264.00 | |
25/6/2018 | 200200/26 | HILO DENTAL | 2541 | $ 886.24 | |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 230303/19 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 5,520.00 |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 250000/16 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 6,848.64 |
25/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV | 101201/13 | AGUA Y REFRESCO | 2214 | $ 4,116.96 |
25/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 100200/78 | LISTON | 2111 | $ 9,802.00 |
25/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 200503/52 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 1,357.20 |
25/6/2018 | NUÑES DE LA O ROBERTO | 100500/11 | ABARROTES | 2214 | $ 5,082.72 |
25/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS S.A. DE C.V. | 240200/9 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 4,524.00 |
25/6/2018 | 200402/14 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 904.80 | |
25/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 240201/41 | CERA PARA IMPRESORA | 2141 | $ 12,251.46 |
25/6/2018 | 100000/46 | TE | 2214 | $ 500.00 | |
26/6/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 200200/17 | BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE | 2231 | $ 12,484.50 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/141 | PAN Y TORTILLAS | 2214 | $ 8,320.00 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/140 | CARNICERIA | 2214 | $ 12,464.00 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/139 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 12,298.25 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/138 | CREMERIA | 2214 | $ 4,241.50 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/136 | ABARROTES | 2214 | $ 11,981.10 |
26/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/137 | CEREALES Y LEGUMBRES | 2214 | $ 2,984.75 |
26/6/2018 | MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | 240202/277 | ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION | 2471 | $ 10,862.11 |
26/6/2018 | 240600/130 | ABARROTES | 2214 | $ 5,104.70 | |
26/6/2018 | 240600/135 | tortillas y pan | 2214 | $ 381.50 | |
26/6/2018 | 240600/134 | CARNICERIA | 2214 | $ 1,454.00 | |
26/6/2018 | 240600/133 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 2,277.75 | |
26/6/2018 | 240600/132 | CREMERIA | 2214 | $ 5,150.25 | |
26/6/2018 | 240600/131 | CEREALES Y LEGUMBRES | 2214 | $ 1,030.00 | |
26/6/2018 | 200501/88 | SOLERA | 2471 | $ 2,902.32 | |
26/6/2018 | 240202/289 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES | 3521 | $ 2,958.00 | |
26/6/2018 | 240202/269 | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 4,408.00 | |
26/6/2018 | 240202/278 | MANTENIMIENTO A DESBROZADORA | 3521 | $ 1,090.40 | |
26/6/2018 | 240202/279 | REPARACION DE PODADORA | 3521 | $ 3,909.20 | |
26/6/2018 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | 240202/258 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 5641 | $ 11,824.81 |
26/6/2018 | 240600/120 | REPARACION DE EQUIPO | 3521 | $ 1,566.00 | |
26/6/2018 | 240202/276 | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES | 3571 | $ 4,060.00 | |
21/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/124 | ABARROTES | 2214 | $ 12,286.50 |
21/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/125 | CEREALES | 2214 | $ 651.50 |
21/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/126 | CREMERIA | 2214 | $ 3,109.25 |
21/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/127 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 6,238.00 |
21/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240600/128 | CARNICERIA | 2214 | $ 12,323.00 |
240600/129 | TORTILLAS Y PAN | ||||
26/6/2018 | 240202/256 | BOBINA DE ENCENDIDO | 2961 | $ 3,943.00 | |
26/6/2018 | 240202/254 | MALLA ELECTROSOLDADA | 2471 | $ 3,248.00 | |
26/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/253 | LAMINA DE ACERO | 2471 | $ 11,235.76 |
26/6/2018 | 240600/121 | REPARACION DE PODADORA | 3521 | $ 1,798.00 | |
26/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 240202/262 | HERRAJE | 2921 | $ 3,364.00 |
26/6/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S.A. DE C.V. | 240202/268 | TUBO DE PVC | 2481 | $ 12,351.68 |
26/6/2018 | 240202/267 | TANQUES DE GAS | 2911 | $ 5,664.31 | |
26/6/2018 | 240202/275 | COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5641 | $ 11,079.16 | |
26/6/2018 | 100000/48 | AGUA PRUIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 | |
26/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 230200/31 | GRAPA PARA FLEJE | 2911 | $ 696.00 |
26/6/2018 | 220100/159 | BOX LUNCH | 2212 | $ 9,999.20 | |
27/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/175 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2111 | $ 3,723.86 |
27/6/2018 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | 220100/174 | PAPEL BOND | 2111 | $ 1,693.25 |
27/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 240300/16 | ABARROTES | 2214 | $ 2,089.92 |
27/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100600/7 | ALIMENTOS | 2214 | $ 5,905.28 |
27/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE C.V. | 200200/19 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 12,162.60 |
27/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE C.V. | 200200/20 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 10,324.00 |
27/6/2018 | PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V. | 240600/123 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS | 2231 | $ 7,183.30 |
27/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200504/90 | PINCELES | 2111 | $ 3,136.64 |
27/6/2018 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S.A. DE C.V | 250104/15 | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 1,856.00 |
27/6/2018 | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | 200504/77 | DISCO VIRGEN | 2141 | $ 11,239.58 |
27/6/2018 | 200200/12 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 12,318.62 | |
27/6/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA | 240100/18 | ETIQUETA ADHESIVA | 2111 | $ 1,450.00 |
27/6/2018 | 240900/18 | KIT DE EXPLIRACION ODONTOLOGICA | 5321 | $ 1,914.00 | |
27/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE C.V. | 200200/8 | CAJA DE PLASTICO SIN TAPA | 2231 | $ 9,999.78 |
27/6/2018 | CONSORCIO ITERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. | 101201/1 | SUSCRIPCION AL PERIODICO | 2151 | $ 1,856.00 |
27/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV | 240000/9 | AGUA PURIFICADA 220 MLS | 2214 | $ 780.00 |
27/6/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 240000/14 | PILA AAA | 2461 | $ 556.80 |
27/6/2018 | NUEVA WALMART DE MEXICO | 100000/53 | ALIMENTOS | 2214 | $ 450.00 |
27/6/2018 | NUEVA WALMART DE MEXICO | 100000/54 | JABON GEL | 2161 | $ 348.00 |
27/6/2018 | 230000/30 | TONER | 2141 | $ 3,016.00 | |
27/6/2018 | DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS | 240900/28 | PORTA AGUJAS | 5321 | $ 638.00 |
27/6/2018 | DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS | 240900/29 | TIJERA DE IRIS | 5321 | $ 1,102.00 |
27/6/2018 | SANCHEZ MOJICA ISAAC LEONARDO | 220100/166 | CRONOMETRO | 2731 | $ 802.72 |
27/6/2018 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV | 200504/93 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 402.52 |
27/6/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200300/25 | AIRE COMPRIMIDO | 2141 | $ 4,640.00 |
27/6/2018 | 200504/66 | PLASTILINA | 2171 | $ 2,047.40 | |
27/6/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/31 | CONECTOR | 2461 | $ 696.00 |
27/6/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 200501/34 | DISCO DURO | 2491 | $ 2,042.76 |
27/6/2018 | 240202/294 | MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA | 3511 | $ 4,640.00 | |
27/6/2018 | 240202/295 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES | 3521 | $ 5,283.80 | |
27/6/2018 | 101700/14 | MANTENIEMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 1,730.72 | |
27/6/2018 | 240202/8285 | INSTALACION DE CRISTAL CLARO | 3511 | $ 1,740.00 | |
27/6/2018 | 240202/288 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES | 3521 | $ 5,510.00 | |
27/6/2018 | 230102/6 | REPARACION DE MOBILIARIO TAPIZADO DE MUEBLES | 3521 | $ 2,088.00 | |
27/6/2018 | CONAIRE DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 200100/6 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 7,749.03 |
27/6/2018 | 200100/7 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 3,560.04 | |
27/6/2018 | 240200/13 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVADO | 3572 | $ 6,032.00 | |
27/6/2018 | 240202/221 | INSTLACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 4,176.00 | |
27/6/2018 | 240202/238 | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,212.12 | |
27/6/2018 | 240202/220 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 3,074.00 | |
27/6/2018 | 240202/224 | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 11,119.76 | |
27/6/2018 | 250104/14 | MANTENIMIENTO A MONTACARGA | 3572 | $ 5,382.40 | |
27/6/2018 | 250114/25 | REPARACION DE CHAPA | 3521 | $ 1,508.00 | |
27/6/2018 | 240202/212 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 2491 | $ 649.60 | |
27/6/2018 | 240202/202 | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,204.00 | |
27/6/2018 | 240202/155 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 3291 | $ 696.00 | |
27/6/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240202/111 | POSTE PARA TABLAROCA | 2471 | $ 12,110.40 |
27/6/2018 | 100000/60 | LIMPIADIOR EN POLVO | 2161 | $ 52.20 | |
27/6/2018 | 100000/55 | PAÑUELOS DESECHABLES | 2161 | $ 226.20 | |
27/6/2018 | 240202/287 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,586.00 | |
27/6/2018 | 240900/26 | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 1,689.86 | |
27/6/2018 | 240900/27 | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 2,459.80 | |
27/6/2018 | 230100/16 | REFRESCOS | 2214 | $ 1,392.00 | |
27/6/2018 | 100000/39 | SUSCRIPCION AL PERIODICO | 2151 | $ 2,088.00 | |
27/6/2018 | 200504/94 | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 928.00 | |
27/6/2018 | 200504/68 | TABLA DE FIBRACEL | 2171 | $ 1,085.86 | |
27/6/2018 | 200504/72 | PINTURA VINILICA | 2491 | $ 1,044.00 | |
27/6/2018 | 200501/58 | PINZA CRIMPEADORA | 2911 | $ 693.68 | |
27/6/2018 | 200403/17 | LUPAS | 2111 | $ 104.40 | |
27/6/2018 | 3200302/4 | LUPAS | 2111 | $ 1,567.30 | |
27/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/218 | AZADON | 2911 | $ 2,532.28 |
27/6/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S.A. DE C.V. | 240202/93 | ALAMBRE | 2471 | $ 7,482.00 |
27/6/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S.A. DE C.V. | 240202/291 | REGADERA | 2481 | $ 339.00 |
27/6/2018 | 240202/283 | CHAPA PARA PUERTA | 2921 | $ 371.20 | |
27/6/2018 | 240202/246 | PASTO EN ROLLO | 2311 | $ 482.56 | |
27/6/2018 | FERRETERIA INKAR S.A. DE C.V. | 200504/80 | LACA PARA MADERA | 2491 | $ 1,961.56 |
27/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 200501/64 | CABLES | 2461 | $ 3,944.00 |
27/6/2018 | MADERAS TROPICALES Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 240202/199 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 2441 | $ 10,212.64 |
27/6/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S.A. DE C.V. | 250104/12 | EXTENSIONES ELECTRICAS | 2461 | $ 2,027.93 |
27/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 240202/150 | CEMENTO | 2421 | $ 3,654.00 |
27/6/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 240202/121 | LLAVE DE PASO PARA COMPUERTA | 2481 | $ 12,174.20 |
27/6/2018 | 240202/222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,958.00 | |
27/6/2018 | 230200/33 | BOLSA DE POLIETILENO | 2161 | $ 1,160.00 | |
230200/22 | BOLSA DE POLIETILENO | 2161 | $ 1,160.00 | ||
27/6/2018 | 200504/78 | LIJA DE AGUA | 2491 | $ 812.00 | |
27/6/2018 | 200504/79 | RESANADOR DE MADERA | 2491 | $ 431.52 | |
27/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 100000/58 | DETERGENTE LIQUIDO | 2161 | $ 232.00 |
27/6/2018 | 100000/57 | CAFÉ SOLUBLE | 2214 | $ 950.00 | |
27/6/2018 | 100000/56 | SUSTITUTO DE CREMA | 2214 | $ 2,040.00 | |
8/6/2018 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | 220100/49 | ALIMENTOS PARA PERSONAL | 2214 | $ 2,618.00 |
2/7/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 240600/107 | EXTRACTOR DE AIRE | 5641 | $ 20,300.00 |
2/7/2018 | 200200/9 | MATERIAL MEDICO | 2541 | $ 12,454.11 | |
2/7/2018 | 200200/10 | MEDICINAS | 2531 | $ 12,455.55 | |
2/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/143 | CEREALES Y SEMILLAS DOC | 2214 | $ 4,872.50 |
2/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/144 | CREMERIA | 2214 | $ 4,533.00 |
2/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/147 | TORTILLAS Y PAN | 2214 | $ 4,854.00 |
2/7/2018 | GRUPO MEXBRAN S.A DE C.V. | 240103/12 | IMPRESIÓN DE FOLDERS | 3362 | $ 10,692.30 |
2/7/2018 | 200200/25 | SUMINISTROS MEDICOS | 2541 | $ 2,243.44 | |
2/7/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 200501/66 | PILAS | 2641 | $ 2,218.50 |
2/7/2018 | BARAJAS PRECIADO ESTHER | 200501/69 | CINTA DE TELA GAFER | 2461 | $ 6,786.00 |
22/6/2018 | 220100/157 | NAVAJA PARA PELUQUERO | 2911 | $ 1,148.40 | |
2/7/2018 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 200000/67 | MARCO DE MADERA | 3831 | $ 10,150.00 |
3/7/2018 | MERVIZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | 230200/19 | TINTAS PARA DUPLICADOR | 2121 | $ 6,960.00 |
3/7/2018 | RECHAZADO | 230200/30 | CARTUCHOS PARA TONER | 2141 | $ 4,176.00 |
03/072018 | ROSALES ROJAS DOLORS MAGDALENA | 240900/34 | SUMINISTROS MEDICOS | 2541 | $ 487.20 |
3/7/2018 | 240900/32 | MEDICINAS | 2531 | $ 1,160.40 | |
3/7/2018 | ROSALES ROJAS DOLORS MAGDALENA | 24900/31 | SUMINISTROS MEDICOS | 2541 | $ 7,903.93 |
3/7/2018 | ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. | 220302/9 | LIBROS | 2151 | $ 17,320.00 |
9/6/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/301 | PEGAMENTO BLANCA | 2491 | $ 1,618.20 |
5/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/146 | CARNICERIA | 2214 | $ 15,735.64 |
6/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/142 | ABARROTES | 2214 | $ 16,608.20 |
6/7/2018 | ELIZALDE SANGUINO GERARDO | 200501/15 | MANTENIMIENTO DE AIRE | 3571 | $ 10,862.24 |
6/7/2018 | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S.A. DE C.V. | 200000/70 | LONA DE PLASTICO | 3363 | $ 2,900.00 |
5/7/2018 | MERVIZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | 240202/248 | TONER | 2141 | $ 9,090.92 |
5/7/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/145 | FRUTAS Y VERDURAS | 2214 | $ 12,628.50 |
9/7/2018 | ENGLISH KEY S.A. DE C.V. | 220100/44 | CERTIFICACION CENNI | 3921 | $ 9,618.12 |
10/7/2018 | 200501/50 | EVENTO " DIPTA KIDS" | 3831 | $ 12,000.00 | |
10/7/2018 | SANCHEZ GALLARDO ERIKA FABIOLA | 240202/207 | CALCAMONIAS | 2151 | $ 12,572.08 |
10/7/2018 | GRUPO MEXBRAN S.A DE C.V. | 200504/65 | IMPRESIÓN DE FICHAS | 3363 | $ 11,233.44 |
10/7/2018 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S.A. DE C.V. | 250114/26 | CABLE PARA BOCINA | 2461 | $ 371.20 |
10/7/2018 | MALDONADO GARCIA MARLON | 200501/73 | CONVERTIDOR DE SEÑAL | 2941 | $ 10,672.00 |
10/7/2018 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 220302/18 | EVENTO INVESTIGACIONES DE INVESTIGADORES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS | 3831 | $ 12,480.00 |
10/7/2018 | OPERADORA MERLIN S.A. DE C.V. | 220302/21 | EVENTO | 3831 | $ 26,100.00 |
10/7/2018 | 100000/52 | SOBRES | 2111 | $ 232.00 | |
10/7/2018 | 230000/31 | REPARACION DE MOBILIARIO TAPIZADO DE MUEBLES | 3521 | $ 2,320.00 | |
10/7/2018 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | 101700/15 | MEMORIAS USB | 2141 | $ 580.00 |
10/7/2018 | 240900/33 | CLORURO DE SODIO | 2531 | $ 226.80 | |
10/7/2018 | SANTOYO ACEVES JOSE MANUEL | 240202/302 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 6,728.00 |
10/7/2018 | MIX DRINK, S.A. DE C.V. | 100000/64 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 |
10/7/2018 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 100000/63 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 |
10/7/2018 | WALMART S.A. DE C.V. | 100000/61 | DULCES | 2214 | $ 400.00 |
10/7/2018 | MARIA DEL CARMEN GUERRERIO VILLANUEVA | 100000/67 | TONER | 2141 | $ 3,596.00 |
100200/74 | LONAS VOLUNTARIADO | ||||
17/7/2018 | 240202/314 | INSTLACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,146.00 | |
19/7/2018 | SHAKE BUSINESS S.A.DE C.V. | 240202/306 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 11,692.80 |
DICOM DE SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. | 240202/318 | LIMPIEZA TINACOS CENDIS CENDI 3 ESTATAL | 3581 | $ 6,461.20 | |
DICOM DE SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. | 240202/319 | LIMPIEZA TINACOS CENDIS | 3581 | $ 8,700.00 | |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/153 | PAN Y TORTILLAS | 2214 | $ 1,469.50 |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/149 | CEREALES Y SEMILLAS DOC | 2214 | $ 1,143.50 |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/152 | CARNICERIA | 2214 | $ 6,438.00 |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/150 | CREMERIA | 2214 | $ 1,383.55 |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/151 | FRUTA Y VERDURA | 2214 | $ 4,197.46 |
6/8/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/148 | ABARROTES | 2214 | $ 7,779.75 |
7/8/2018 | 200404/8 | BOX LUNCH | 3831 | $ 9,835.87 | |
7/8/2018 | 240600/154 | ABARROTES | 2214 | $ 12,166.13 | |
7/8/2018 | 240600/155 | CEREALES | 2214 | $ 2,506.00 | |
7/8/2018 | 240600/156 | CREMERIA | 2214 | $ 3,621.20 | |
7/8/2018 | 240600/157 | FRUTA Y VERDURA | 2214 | $ 7,091.25 | |
7/8/2018 | 240600/158 | CERNICERIA | 2214 | $ 3,240.00 | |
7/8/2018 | 240600/159 | PAN | 2214 | $ 2,717.00 | |
7/8/2018 | 240900/30 | MEDICINA | 2531 | $ 31,035.07 | |
7/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/181 | PAPELERIA | 21111 | $ 14,115.00 |
7/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/180 | PAPEL | 2111 | $ 14,787.12 |
07/058/2018 | 220100/173 | IMPRESIÓN DE REVISTAS | 3363 | $ 23,195.36 | |
9/8/2018 | DICOM SERVICIOS , S.A. DE C.V. | 250113/4 | MANTENIEMITNO DE BOMBAS | 3572 | $ 8,120.00 |
9/8/2018 | 200503/26 | CAMPO QUIRURGICO | 2541 | $ 2,436.00 | |
9/8/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/168 | EXTENSIONES ELECTRICAS | 2461 | $ 566.08 |
9/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 220100/92 | PAPEL | 2111 | $ 13,822.61 |
9/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 101201/16 | PILAS | 2461 | $ 11,716.00 |
9/8/2018 | 240202/281 | MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES | 3521 | $ 5,220.00 | |
9/8/2018 | 240202/290 | MANTENIEMIENTO DE REFRIGERADORES | 3521 | $ 9,860.00 | |
9/8/2018 | 240202/286 | MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA | 3571 | $ 5,220.00 | |
9/8/2018 | 240202/297 | MANTENIMIENTO DE SERVICIO ELECTROMECANICO | 3511 | $ 5,312.80 | |
9/8/2018 | 100000/65 | CAFÉ | 2214 | $ 1,600.00 | |
9/8/2018 | 240202/305 | GUIAS PREPAGADAS | 2181 | $ 1,398.20 | |
9/8/2018 | 240202/304 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 | |
9/8/2018 | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | 240202/303 | LAVADO DE MOBILIARIO | 3581 | $ 1,044.00 |
9/8/2018 | 240202/307 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 580.00 | |
9/8/2018 | DICOM SERVICIOS , S.A. DE C.V. | 240202/308 | LIMPIEZA DE SISTERNA | 3581 | $ 11,799.52 |
9/8/2018 | 240202/310 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 | |
9/8/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 200501/75 | NO BREAK | 2491 | $ 25,059.48 |
9/8/2018 | 220100/144 | GRAPAS | 2461 | ||
9/8/2018 | 240202/312 | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA | 3521 | ||
9/8/2018 | 240202/309 | MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA | 3511 | ||
13/8/2018 | 250106/8 | LAMPARAS DE TUBO LED | 2461 | $ 2,204.00 | |
13/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 240203/7 | LAPIZ ADHESIVO | 2111 | $ 1,250.94 |
13/8/2018 | DIPROVIC S.A. DE C.V. | 100000/70 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 |
13/8/2018 | 100000/71 | BOTANA | 2214 | $ 360.00 | |
13/8/2018 | 100000/72 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 | |
13/8/2018 | 240202/315 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 1,500.00 | |
13/8/2018 | 240202/316 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 | |
13/8/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 220100/170 | SCANNER | 5151 | $ 9,618.51 |
13/8/2018 | ROSALES ROJAS DOLORS MAGDALENA | 200503/60 | LOSETA DE VIDRIO | 2541 | $ 12,002.52 |
13/8/2018 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | 220100/121 | TELEFONO | 5651 | $ 12,285.77 |
13/8/2018 | 200501/74 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 2,659.18 | |
13/8/2018 | 250000/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3571 | $ 1,218.00 | |
13/8/2018 | 250108/13 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5641 | $ 6,960.00 | |
13/8/2018 | 240600/80 | BOMBA SUMERGIBLE | 2991 | $ 4,471.80 | |
13/8/2018 | 240600/73 | REPARACION DE CALENTADOR DE AGUAN | 3572 | $ 3,712.00 | |
13/8/2018 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | 250112/8 | PINTURA VINILICA | 2491 | $ 10,092.12 |
13/8/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 250112/9 | MANGUERA PARA LAVABO | 2481 | $ 769.08 |
13/8/2018 | MAGDALENO MELENDEZ JULIO CESAR | 240202/317 | LIMPIEZA DE TINACOS CENDI 1 ESTATAL | 3581 | $ 7,482.00 |
13/8/2018 | SANIPORT CLEAN S.A. DE C.V. | 250000/26 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS MOVILES | 3291 | $ 4,640.00 |
13/8/2018 | 240600/160-165 | ||||
13/8/2018 | HOTELERA DE LOS RIOS S..DE C.V. | 220301/1 | EVENTO ENCUENTRO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR DE LA ESCUELA PEDAGOGICA NACIONAL EN GDL | 3831 | $ 56,500.00 |
13/8/2018 | MARIA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO | 200000/9 | ARRENDAMIENTO DE ENTARIMADO | 3831 | $ 28,304.00 |
13/8/2018 | HOTEL LA CORONA S.A. DE C.V. | 200407/1 | REUNIO ACADEMICA CON JEFES DE MISION Y DIRECTORES DE CENTROS DE CAPAITACION EN TAPALPA JALISCO LOS DIAS 16-8 DE ABRIL 2018 | 3831 | $ 49,999.83 |
13/8/2018 | OFIMEDIA PPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. | 200404/6 | MEMORIAS USB | 2141 | $ 12,456.31 |
13/8/2018 | 240600/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVADO | 3572 | $ 5,017.05 | |
13/8/2018 | 240600/23 | MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES | 3521 | $ 6,206.00 | |
13/8/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/107 | ESCALERAS TIPO TIJERA | 2911 | $ 12,069.80 |
13/8/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/172 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2481 | $ 144.79 |
13/8/2018 | 240202/187 | ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION | 2471 | $ 7,806.80 | |
13/8/2018 | 240202/236 | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 2,726.00 | |
13/8/2018 | 240202/235 | MANTENIMIENTO PARA MAQUINA OFFSET | 3572 | $ 5,800.00 | |
13/8/2018 | 100500/15 | TONER | 2141 | $ 6,728.00 | |
13/8/2018 | 230200/32 | TONER | 2141 | $ 2,646.54 | |
13/8/2018 | 240202/324 | INSTALACION DE CRISTAL CLARO | 3511 | $ 580.00 | |
13/8/2018 | 240202/323 | CRISTAL PLANO | 2451 | $ 9,714.73 | |
13/8/2018 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | 240202/327 | LAMINA DE POLICARBONATO | 2481 | $ 5,162.00 |
13/8/2018 | 240202/343 | SERVICIO DE FUMIGACION | 3591 | $ 997.60 | |
13/8/2018 | 240202/342 | SERVICIO DE FUMIGACION | 3591 | $ 2,383.80 | |
20/8/2018 | JOSE MANUEL SANTOYO | 240202/330 | SERIVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 12,412.00 |
20/8/2018 | SHAKE BUSINESS S.A.DE C.V. | 240202/329 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 7,000.00 |
20/8/2018 | 240202/334 | METAL DESPLEGADO | 2471 | $ 455.88 | |
20/058/2018 | 240202/338 | ABONO | 2521 | $ 743.56 | |
20/8/2018 | 240202/339 | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | 2411 | $ 12,481.60 | |
23/8/2018 | 240202/348 | TAPIZADO DE MUEBLES | 3521 | $ 1,067.20 | |
23/8/2018 | 240202/349 | LAVADO DE ALFOMBRAS | 3581 | $ 1,044.00 | |
23/8/2018 | 240202/345 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 2491 | $ 348.00 | |
27/8/2018 | 240202/273 | MANOMETRO | 5621 | $ 2,646.54 | |
27/8/2018 | PAPELES Y CONVERSACIONES SANCHES, S.A. DE C.V | 240202/328 | PAPEL CALCA | 2111 | $ 1,922.70 |
27/8/2018 | FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V. | 240202/341 | SERVICIO DE FUMIGACION | 3591 | $ 1,229.60 |
27/8/2018 | FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V. | 240202/340 | SERVICIO DE FUMIGACION | 3591 | $ 4,825.60 |
27/8/2018 | 240202/344 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 2,560.00 | |
27/8/2018 | 240600/166 | MANTENIMIENTO REFRIGERADORES | 3521 | $ 1,068.36 | |
27/8/2018 | 240202/347 | GUIAS PREPAGADAS | 3181 | $ 5,568.00 | |
28/8/2018 | DICOM SERVICIOS , S.A. DE C.V. | 240202/320 | LIMPIEZA DE TINACO CENDI 7 FEDERAL | 3581 | $ 9,465.63 |
28/8/2018 | 240202/321 | LIMPIEZA DE TINACO CISTERNA 1 FEDERAL | 3581 | $ 5,539.00 | |
28/8/2018 | 240202/322 | LIMPIEZA DE TINACOS CENDI 1 FEDERAL | 3581 | $ 2,088.00 | |
28/8/2018 | DICOM SERVICIOS , S.A. DE C.V. | 240202/346 | LIMPIEZA DE CISTERNA AVENIDA CENTRAL | 3581 | $ 11,799.52 |
28/8/2018 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 200300/21 | MEMORIAS USB | 2141 | $ 6,496.00 |
30/8/2018 | 240202/359 | CEMENTO GRIS | 2421 | $ 2,030.00 | |
30/8/2018 | 240202/358 | CALCAMONIAS | 2421 | $ 1,450.00 | |
31/8/2018 | 200400/14 | USB | 2141 | $ 2,818.80 | |
31/8/2018 | 200400/15 | DISCO DURO | 2941 | $ 2,629.42 | |
31/8/2018 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V | 240202/354 | TELA PARA MOSQUITERO | 2481 | $ 417.60 |
31/8/2018 | 240202/356 | GAS ACETILENO | 2611 | $ 1,160.00 | |
31/8/2018 | 240202/351 | CONECTOR TIPO HEMBRA | 2481 | $ 185.60 | |
31/8/2018 | 240202/352 | POSTE PARA TABLAROCA | 2471 | $ 6,036.29 | |
31/8/2018 | 240202/353 | PTR FIERRO | 2471 | $ 6,033.97 | |
31/8/2018 | 240200/16 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 256.00 | |
31/8/2018 | 100000/73 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 | |
31/8/2018 | 100000/74 | REFRESCOS | 2214 | $ 5,527.63 | |
31/8/2018 | 100000/75 | CAFÉ SOLUBLE | 2214 | $ 1,600.00 | |
31/8/2018 | 100000/76 | PAÑUELOS DESECHABLES | 2161 | $ 452.40 | |
31/8/2018 | 100000/78 | SALSA | 2214 | $ 450.00 | |
31/8/2018 | 200700/15 | TONER | 2141 | $ 3,941.68 | |
7/9/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/173 | ABARROTES | $ 11,898.50 | |
7/9/2018 | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | 240600/174 | CEREALES | ||
7/9/2018 | 240600/175 | CREMERIA | |||
7/9/2018 | 240600/176 | FRUTAS Y VERDURAS | |||
7/9/2018 | 240600/177 | CARNICERIA | |||
7/9/2018 | 240600/178 | PAN | |||
7/9/2018 | 100000/85 | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,544.00 | |
7/9/2018 | 100000/88 | ABARROTES | 2214 | $ 5,920.00 | |
7/9/2018 | 240202/368 | TONER | 2141 | $ 3,188.38 | |
7/9/2018 | 240202/355 | REFACCIONES | 2961 | $ 1,740.00 | |
7/9/2018 | 240202/250 | CINTA SELLA ROSCA | 2911 | $ 6,960.00 | |
7/9/2018 | 100000/83 | BOTANA | 2214 | $ 420.00 | |
7/9/2018 | 240202/370 | CEMENTO GRIS | 2421 | $ 179.80 | |
7/9/2018 | 240202/376 | CONTRA CANASTA PARA FREGADOR | 2481 | $ 3,712.00 | |
7/9/2018 | 100000/84 | DETERGENTE LIQUIDO | 2161 | $ 232.00 | |
7/9/2018 | 240202/360 | GALLETAS | 2214 | $ 12,240.00 | |
7/9/2018 |
240600/179 240600/180 240600/181 240600/182 240600/183 240600/184 |
ALIMENTOS PARA DOCC | |||
7/9/2018 | 240202/325 | ARENA | 2411 | $ 352.99 | |
7/9/2018 | 240202/374 | FOCOS | 2461 | $ 4,060.00 | |
7/9/2018 | 100000/87 | BOTANA | 2214 | $ 450.00 | |
7/9/2018 | 240202/372 | BANDA PARA MOTOR | 2961 | $ 136.00 | |
7/9/2018 | 100000/80 | REFRESCO | 2214 | $ 5,527.63 | |
7/9/2018 | 100000/82 | AGUA | 2214 | $ 5,544.00 | |
10/9/2018 | 240202/371 | DISCO DE CARBURO DE TUGSTENO | 2911 | $ 10,718.40 | |
10/9/2018 | 240202/369 | BROCAS | 2911 | $ 11,954.96 | |
10/9/2018 | 240202/378 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 8,000.00 | |
10/9/2018 | 240202/364 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 8,468.00 | |
10/9/2018 | 240202/365 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 14,024.40 | |
10/9/2018 | 240202/366 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 12,500.16 | |
10/9/2018 | 240202/367 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3591 | $ 12,001.36 | |
10/9/2018 | 240202/362 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES | 3521 | $ 4,988.00 | |
10/9/2018 | 240202/361 | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 290.00 | |
10/9/2018 | 240202/363 | BOBINA | 2961 | $ 812.00 | |
10/9/2018 | 240202/373 | ARENA AMARILLA | 2411 | $ 5,196.80 | |
10/9/2018 | 240202/375 | CAL | 2431 | $ 64.96 | |
10/9/2018 | 240202/357 | SOLERA | 2471 | $ 424.56 | |
10/9/2018 | 240202/247 | DETECTOR DE VOLTAJE | 2911 | $ 9,593.20 | |
COMPRAS MENORES 2017 | |||||
FECHA DE ASIGNACIÓN A COMPRADOR | PROVEEDOR | DESCRIPCION | PARTIDA | MONTO REAL | |
29/5/2017 | ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO | ETIQUETAS ADHESIVA | 2111 | $ 6,612.00 | |
27/3/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 2,610.00 | |
21/2/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CINTA MASKING | 2111 | $ 1,272.52 | |
18/5/2017 | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV | ETIQUETAS ADHESIVA | 2111 | $ 389.76 | |
13/3/2017 | GUERRERO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 7,749.96 | |
3/5/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | TONERS PARA IMPRESORA | 2141 | $ 11,576.80 | |
15/3/2017 | MARLON MALDONADO GARCIA | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 8,259.20 | |
29/5/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | MEMORIA USB | 2141 | $ 1,767.84 | |
21/3/2017 | ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV | CARTUCHOS PARA IMPRESORA | 2141 | $ 2,673.87 | |
2/2/2017 | ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV | LIBROS VARIOS | 2151 | $ 5,956.00 | |
23/3/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 4,476.79 | |
30/5/2017 | HS TURSUS SA DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 8,644.32 | |
25/5/2017 | CASTELLANOS SANTANA IGNACIO | UTILES DE ENSEÑANZA | 2171 | $ 4,994.98 | |
31/3/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | UTILES DE ENSEÑANZA | 2171 | $ 5,182.42 | |
4/2/2017 | ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO | AGUA GARRAFON | 2214 | $ 8,142.00 | |
9/3/2017 | ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO | GARRAFON DE AGUA | 2214 | $ 2,700.00 | |
22/3/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | INSUMOS ALIMENTOS | 2214 | $ 4,503.00 | |
30/5/2017 | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA DE CV | PLATOS DE MELAMINA | 2231 | $ 9,082.80 | |
31/3/2017 | ERIKA LUCIA BRACAMONTES SANCHEZ | GRAVA Y ARENA | 2411 | $ 210.03 | |
10/2/2017 | JOSE ANTONIO PLASCENCIA ZARAGOZA | CEMENTO | 2421 | $ 349.99 | |
15/3/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | PEGAPISO | 2421 | $ 3,552.50 | |
23/3/2017 | VERONICA HERNANDEZ SAHAGUN | CEMENTO GRAVA Y ARENA | 2421 | $ 2,700.00 | |
4/5/2017 | JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR | HOJAS DE MADERA | 2441 | $ 1,600.00 | |
28/3/2017 | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | PILAS ALCALINAS | 2461 | $ 3,158.77 | |
21/3/2017 | DEMYC SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 3,151.72 | |
21/3/2017 | DEMYC SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 3,452.74 | |
20/2/2017 | ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA SA DE CV | PILAS 9 VOLTS | 2461 | $ 637.00 | |
21/3/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | MATERIAL ELECTRONICO | 2461 | $ 3,282.80 | |
23/2/2017 | ACEROS AUTLAN SA DE CV | ANGULO METAL | 2471 | $ 213.79 | |
22/3/2017 | DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO SA DE CV | ANGULO METAL | 2471 | $ 1,754.99 | |
28/4/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | CESPOL | 2481 | $ 4,176.00 | |
22/2/2017 | FORTOBAÑO S DE RL DE CV | MANIVELA PARA WC | 2481 | $ 115.00 | |
10/4/2017 | FETIPSA SA DE CV | CINTA DELIMITADORA | 2491 | $ 266.43 | |
4/5/2017 | DIMEJAL SA DE CV | MEDICINA | 2531 | $ 5,384.04 | |
31/3/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | SUMINISTROS MEDICOS | 2541 | $ 5,684.00 | |
4/5/2017 | ALEJANDRO REYNA RAMIREZ | CARETA DE SEGURIDAD | 2721 | $ 2,462.45 | |
10/4/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | FAJA ELASTICA | 2721 | $ 2,714.40 | |
16/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 2,056.47 | |
18/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,028.24 | |
18/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,713.73 | |
25/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,028.24 | |
25/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,028.24 | |
25/5/2017 | BATAS BOTAS Y UNIFORMES SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,028.24 | |
31/3/2017 | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV | FAJA | 2721 | $ 5,216.66 | |
10/4/2017 | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV | BOTAS DE SEGURIDAD | 2721 | $ 9,126.65 | |
4/5/2017 | JOSE ALBERTO DIAZ SANCHEZ | PISTOLA PARA PINTOR | 2911 | $ 420.00 | |
1/3/2017 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | ESTAMPILLAS POSTALES | 3181 | $ 576.00 | |
25/3/2017 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | ESTAMPILLAS POSTALES | 3181 | $ 648.00 | |
29/3/2017 | ARMANDO GARCIA GARCIA | IMPRESIONES | 3363 | $ 4,640.00 | |
29/5/2017 | COFORMEX SA DE CV | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 3363 | $ 5,394.00 | |
10/4/2017 | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A CORTINA EN ALMACEN DE TUTELAR | 3511 | $ 2,900.00 | |
10/4/2017 | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO CORTINAS ALMACEN GENERAL | 3511 | $ 4,930.00 | |
2/5/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | CMANTENIMIENTO A CAMARA ENFRIADORA CAFETERIA | 3511 | $ 4,031.00 | |
22/3/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | TANQUE HIDRONEUMATICO | 3511 | $ 4,882.34 | |
26/5/2017 | ASESORES PROFESIONALES EN HIGIENE SA DE CV | MANTTO EQUIPO DE COCINA | 3521 | $ 4,988.00 | |
31/3/2017 | BRENDA SARAY CASTILLON GUZMAN | PATIN HIDRAULICO MTTO | 3521 | $ 1,614.72 | |
18/5/2017 | BRENDA SARAY CASTILLON GUZMAN | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3521 | $ 1,392.00 | |
4/5/2017 | FELIX FUENTES GONZALEZ | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 3521 | $ 11,020.00 | |
18/5/2017 | LIVIER GALLO PEREZ | REPARACION DE MOBILIARIO | 3521 | $ 5,498.40 | |
3/5/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 4,640.00 | |
3/5/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 6,960.00 | |
22/5/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO EQUIPO AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 2,844.77 | |
21/3/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | MANTENIMIENTO AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 2,122.80 | |
31/1/2017 | DORABELL MOYA PLAZOLA | REPARACION AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 1,392.00 | |
6/5/2017 | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | MANTENIMIENTO A EXTINTORES | 3571 | $ 12,249.60 | |
10/4/2017 | CASTILLON GUZMAN BRENDA SARAY | MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS | 3572 | $ 10,440.00 | |
29/3/2017 | JAIME RUBEN ZUMAYA DE LA CERDA | LAVADO DE BLANCOS | 3581 | $ 2,435.99 | |
18/5/2017 | MA CARMEN MARTINEZ ACOSTA | LAVADO DE SILLAS | 3581 | $ 319.00 | |
7/3/2017 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV | PODA DE ARBOLES ESCUELA URBANA 1106 | 3591 | $ 11,832.00 | |
7/3/2017 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV | PODA DE ARBOLES JARDIN DE NIÑOS COFRE DE PALABRAS | 3591 | $ 12,180.00 | |
17/3/2017 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV | PODAS DE ARBOLES ESCUELA PRIMARIA URBANA 478 | 3591 | $ 12,180.00 | |
21/3/2017 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV | PODA DE ARBOLES JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MEDINA ZERMEÑO | 3591 | $ 12,180.00 | |
17/3/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODAS DE ARBOLES ESCUELA FEDERAL PRISCILIANO SANCHEZ | 3591 | $ 9,860.00 | |
11/5/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODA DE ARBOLES ESCUELA PRIMARIA SABINO DELGADO | 3591 | $ 12,412.00 | |
29/5/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODA DE ARBOLES JARDIN DE NIÑOS MA GUADALUPE PALAFOX ORNELAS | 3591 | $ 10,208.00 | |
3/4/2017 | DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS | PIEZA DE MANO | 5321 | $ 6,444.44 | |
15/2/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | CEMENTO GRAVA Y ARENA |
2421 2411 |
$ 2,603.04 | |
26/6/2017 | ANA LORENA GONZALEZ RUVALCABA | CONCRETO PRECOLADO | 2411 | $ 4,147.00 | |
10/7/2017 | ANDRES FERNANDEZ MENDOZA | BOLSA DE POLIETILENO | 2161 | $ 12,180.00 | |
5/6/2017 | ASESORES PROFESIONALES EN HIGIENE SA DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COCINA | 3521 | $ 4,988.00 | |
31/8/2017 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 7,598.00 | |
19/6/2017 | AZULEJOS Y FERRETERIA AZANO | VITROPISO | 2411 | $ 278.69 | |
15/6/2017 | BATAS,BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV | BOTA DE SEGURIDAD | 2721 | $ 1,844.40 | |
5/6/2017 | BODEGA ESCOLAR S.A. DE C.V | JUEGOS DIDACTICOS | 2171 | $ 9,974.02 | |
14/6/2017 | CARLOS ALBERTO GOMEZ MOYA | TUBOS DE COBRE VARIOS | 2481 | $ 12,493.78 | |
28/6/2017 | CERVANTES CASTELLANOS MANUEL | TUERCA HEXAGONAL | 2911 | $ 551.00 | |
5/6/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 5641 | $ 8,342.09 | |
14/6/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO EQUIPO AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 5,916.00 | |
19/6/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | INSTALACION DE EQUIPO DE AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 8,700.00 | |
23/6/2017 | CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 1,856.00 | |
16/6/2017 | COFORMEX SA DE CV | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 3363 | $ 5,394.00 | |
8/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 2,320.00 | |
8/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 2,088.00 | |
8/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 8,584.00 | |
22/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 5641 | $ 8,342.09 | |
22/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 5641 | $ 8,342.12 | |
22/6/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 5641 | $ 8,342.09 | |
12/7/2017 | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | MANTENIMIENTO EQUIPO AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 2,320.00 | |
13/6/2017 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV | SUSCRIPCION A PERIODICO | 2151 | $ 1,554.40 | |
21/8/2017 | CORPORATIVO MACOGAS DE MEXICO SA DE CV | GAS LP USO INDUSTRIAL | 3121 | $ 1,500.58 | |
5/6/2017 | CORPORATIVO OPTICO FARMACEUTICO SA DE CV | CAJA DE PRUEBAS PARA OFTALMOLOGO | 5311 | $ 11,936.05 | |
30/8/2017 | CORPORATIVO OPTICO FARMACEUTICO SA DE CV | LENSOMETRO | 5311 | $ 6,380.00 | |
16/6/2017 | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES S DE RL DE CV | TRABAJOS METALICOS | 3511 | $ 3,712.00 | |
16/6/2017 | CR IMPRESORES SA DE CV | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 3363 | $ 7,980.80 | |
17/7/2017 | CR IMPRESORES SA DE CV | LONA IMPRESA | 3611 | $ 8,120.00 | |
17/7/2017 | CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV | LICUADORA 2 VELOCIDADES | 2231 | $ 10,357.64 | |
10/7/2017 | DEMYC SA DE CV | MATERIAL ELECTRONICO | 2461 | $ 4,234.81 | |
9/6/2017 | DIMEJAL SA DE CV | MEDICINAS | 2531 | $ 2,303.20 | |
9/6/2017 | DIMEJAL SA DE CV | MEDICINAS | 2531 | $ 511.60 | |
19/6/2017 | DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV | TE ALMOHADILLA | 2214 | $ 12,488.00 | |
5/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | BASE PARA TINACO | 2481 | $ 1,234.24 | |
5/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | ALAMBRE GALVANIZADO | 2471 | $ 487.20 | |
14/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | BISAGRA | 2921 | $ 139.20 | |
14/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | PEGAMENTO | 2491 | $ 510.40 | |
14/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | TEE DE PVC | 2471 | $ 241.28 | |
14/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | SELLADOR VINILICO | 2491 | $ 1,378.08 | |
14/6/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | SILICON TRANSPARENTE | 2491 | $ 1,972.00 | |
10/7/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | CINTA PARA MALLA | 2491 | $ 1,392.00 | |
10/7/2017 | DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV | SOLDADURA ELECTRODO | 2491 | $ 1,450.00 | |
2/6/2017 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 600.00 | |
16/6/2017 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 600.00 | |
10/7/2017 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 620.00 | |
15/8/2017 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 620.00 | |
23/8/2017 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV | LAMPARAS LED Y EMPOTRADAS | 2461 | $ 11,339.70 | |
7/8/2017 | DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS | MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 2541 | $ 14,456.93 | |
21/6/2017 | ELECTROLADERO COMERCIALIZADORA SA DE CV | MEGAFONOS | 5211 | $ 9,280.00 | |
10/7/2017 | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 2,700.00 | |
8/8/2017 | ERIKA LUCIA BRACAMONTES SANCHEZ | CEMENTO GRIS | 2421 | $ 406.00 | |
14/6/2017 | ERYMESA SA DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO | 3571 | $ 1,682.00 | |
14/6/2017 | ERYMESA SA DE CV | MANTTO A MAQUINARIA | 3571 | $ 4,379.00 | |
14/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | THINNER | 2491 | $ 974.40 | |
14/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | HILO PARA DESFRAZADORA | 2911 | $ 1,508.00 | |
14/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | ASPESOR DE RIEGO | 2991 | $ 3,584.40 | |
14/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | MACHETE | 2911 | $ 1,821.20 | |
14/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | CINTA AISLANTE | 2461 | $ 1,937.20 | |
16/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | ARENA DE RIO | 2411 | $ 241.10 | |
16/6/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | ADITIVO PARA CONCRETO | 2491 | $ 603.20 | |
3/7/2017 | ESTHER BARAJAS PRECIADO | RODAJA PARA SILLA SECRETARIAL | 2931 | $ 973.70 | |
14/6/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2481 | $ 9,365.84 | |
14/6/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | TUBOS VARIOS | 2481 | $ 4,109.88 | |
14/6/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | LLAVE DE PASO | 2481 | $ 4,579.68 | |
19/6/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | FLUXOMETROS | 2481 | $ 6,578.59 | |
4/7/2017 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | LLAVE MEZCLADORA | 2481 | $ 2,024.20 | |
1/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PILA CONVENCIONAL | 2461 | $ 6,960.00 | |
1/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 960.00 | |
1/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 73.85 | |
1/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 265.00 | |
1/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 220.00 | |
5/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CRAYOLAS | 2171 | $ 1,252.80 | |
8/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ESPATULA | 2541 | $ 2,455.02 | |
8/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | LENTE DE PROTECCION PARA CIRUGIA | 2541 | $ 1,599.87 | |
13/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 1,080.00 | |
13/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL HIGIENICO | 2161 | $ 12,451.21 | |
15/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | JABON LIQUIDO PARA MANOS | 2161 | $ 12,423.60 | |
16/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CEPILLO | 2161 | $ 1,183.20 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL HIGIENICO | 2161 | $ 12,451.21 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | REFRESCOS | 2214 | $ 835.20 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 1,215.50 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 136.00 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 1,275.30 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | ALIMENTOS | 2214 | $ 450.00 | |
21/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | GUANTES DE NYLON | 2721 | $ 928.00 | |
28/6/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL FILTRO | 2214 | $ 121.80 | |
3/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | SERVILLETAS DESECHABLES | 2111 | $ 2,661.21 | |
3/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | AGUA REGRESCO Y GALLETAS | 2214 | $ 4,887.44 | |
4/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL HIGIENICO | 2161 | $ 12,451.21 | |
10/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CLORO EN PASTILLAS | 2161 | $ 5,336.00 | |
10/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | SARRICIDA | 2161 | $ 1,171.72 | |
12/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 2,534.60 | |
12/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 1,160.00 | |
13/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL HIGIENICO | 2161 | $ 12,451.21 | |
17/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | REFRESCOS | 2214 | $ 1,872.00 | |
17/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAÑUELOS DESECHABLES | 2161 | $ 858.40 | |
17/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2161 | $ 12,370.82 | |
17/7/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | PAPEL HIGIENICO | 2161 | $ 12,451.21 | |
14/8/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CAFÉ, REFRESCOS Y GALLETAS | 2214 | $ 1,662.60 | |
15/8/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | CLORO EN BIDONES | 2161 | $ 12,388.80 | |
23/8/2017 | GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2461 | $ 12,294.26 | |
21/6/2017 | GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV | CONGELADOR | 5191 | $ 12,464.55 | |
3/7/2017 | GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV | CEFETERA | 2231 | $ 4,637.68 | |
3/7/2017 | GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV | AFILADOR Y CHAROLAS | 2231 | $ 2,702.80 | |
12/7/2017 | GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV | 10 CUCHILLOS | 2231 | $ 2,343.20 | |
8/8/2017 | GRUPO AZULEJERO JONES | TINACO | 2481 | $ 4,640.00 | |
21/6/2017 | GRUPO MEXBRAND SA DE CV | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 8,231.36 | |
3/7/2017 | GUERRERO ESCAMILLA JOSUE DAVID | PAPELERIA VARIOS | 2111 | $ 5,721.12 | |
3/7/2017 | GUERRERO ESCAMILLA JOSUE DAVID | PAPEL BOND | 2111 | $ 6,380.00 | |
3/7/2017 | GUERRERO ESCAMILLA JOSUE DAVID | BOLIGRAFOS VARIOS | 2111 | $ 2,737.60 | |
10/7/2017 | GUERRERO ESCAMILLA JOSUE DAVID | ETIQUETA ADHESIVA | 2111 | $ 3,069.36 | |
1/6/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO CAMARA REFRIGERACION | 3511 | $ 5,220.00 | |
1/6/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 11,468.89 | |
23/6/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 2,320.00 | |
23/6/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE | 3571 | $ 1,508.00 | |
14/8/2017 | INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV | MANTENIMIENTO EQUIPO AIREACONDICIONADO | 3571 | $ 4,988.00 | |
18/7/2017 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | ACTUALIZACION DE LICENCIA | 3531 | $ 10,000.00 | |
3/7/2017 | ISRAEL BARAJAS LUGO | INSTALACION DE VINIL | 3363 | ||
14/6/2017 | JAVIER ORTIZ GONZALEZ | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 12,473.94 | |
21/6/2017 | JAVIER ORTIZ GONZALEZ | TAZAS Y LAVABOS | 2481 | $ 9,164.00 | |
23/6/2017 | JESUS ADRIANA ESPINOSA ORTIZ | PERSIANAS DE PVC | 2481 | $ 1,403.60 | |
28/8/2017 | JONATHAN CRISTHIAN REBOLLAR PALACIOS | MANTENIMIENTO A BOMBAS | 3572 | $ 12,458.40 | |
1/6/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | TONER | 2141 | $ 3,408.08 | |
9/6/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | 4 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK | 2141 | $ 9,233.60 | |
16/6/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | CARTUCHOS | 2141 | $ 11,832.00 | |
7/8/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 10,440.00 | |
11/8/2017 | JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA | 4 CARTUCHOS | 2141 | $ 3,724.06 | |
21/8/2017 | JOSE CORTES MANUEL | CUBREBOCAS | 2721 | $ 1,078.80 | |
21/8/2017 | JOSE CORTES MANUEL | MASCARILLA DESECHABLE | 2721 | $ 928.00 | |
21/8/2017 | JOSE CORTES MANUEL | GUANTES DE LATEX | 2721 | $ 4,751.82 | |
10/7/2017 | JOSE LUIS GONZALEZ CUELLAR | HOJA DE CIMBRAPLAY | 2441 | $ 1,044.00 | |
7/6/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODAS DE ARBOLES PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 3591 | ||
7/6/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODA DE ARBOLES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13 | 3591 | ||
7/6/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODA DE ARBOLES INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y DOCENCIA PARA EL MAGISTERIO | 3591 | ||
3/7/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | 4 PODAS DE ARBOLES EN JARDIN DE NIÑOS TESISTAN | 3591 | ||
3/7/2017 | JOSE MANUEL SANTOYO ACEVES | PODA DE ARBOL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 3591 | ||
7/8/2017 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | 2000 CARTULINA OPALINA | 2111 | $ 12,226.40 | |
16/6/2017 | JUAN CARLOS SANCHEZ FRIAS | AFILADO DE NAVAJA | 3521 | $ 2,923.20 | |
2/6/2017 | LANDQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA DE CV | UTILES MENORES DE OFICINA | 2111 | $ 5,699.08 | |
2/6/2017 | LANDQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA DE CV | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 1,778.98 | |
2/6/2017 | LANDQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA DE CV | CERA PARA CONTAR | 2111 | $ 3,268.30 | |
13/6/2017 | MA CARMEN MARTINEZ ACOSTA | LAVADO DE SILLAS 16 | 3581 | $ 556.80 | |
21/6/2017 | MA CARMEN MARTINEZ ACOSTA | LAVADO DE SILLAS 65 | 3581 | $ 3,016.00 | |
30/6/2017 | MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO | EVENTO 16 DE MAYO | 3831 | $ 6,438.00 | |
28/6/2017 | MA DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | LAVADO DE SIILAS 55 | 3581 | $ 1,914.00 | |
8/6/2017 | MA DEL CARMEN MARTINEZ ACOSTA | LAVADO DE SILLAS | 3581 | $ 835.20 | |
14/6/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | TUBO GALVANIZADO | 2481 | $ 4,141.20 | |
16/6/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | ESCALERA TIPO TIJERA | 2911 | $ 1,392.00 | |
28/6/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | CINTA SELLA ROSCA | 2911 | $ 1,148.40 | |
12/7/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | EXTENSIONES ELECTRICAS | 2461 | $ 812.00 | |
15/8/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | 35 BALASTRAS | 2461 | $ 4,872.00 | |
15/8/2017 | MANUEL CERVANTES CASTELLANOS | 430 LAMPARAS FLUORECENTES | 2461 | $ 12,470.00 | |
3/7/2017 | MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE | 4 PODAS DE ARBOLES EN PRIMARIA TORIBIO MANZANO | 3591 | ||
3/7/2017 | MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE | 4 PODAS DE ARBOLES EN EL CENTRO DE TRABAJO DE GUILLERMO REYES ROBLES | 3591 | ||
4/7/2017 | MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE | PODA DE 4 ARBOLES EN PRIMARIA CUAUHTEMOC | 3591 | ||
21/8/2017 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA | TONER PARA IMPRESORA | 2141 | $ 9,384.40 | |
1/6/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | VITROPISO | 2411 | $ 4,048.11 | |
13/6/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | TORNILLO CABEZA REDONDA | 2471 | $ 401.94 | |
13/6/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | ALAMBRE TIPO THW | 2461 | $ 1,189.58 | |
21/6/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | TAPON HEMBRA | 2481 | $ 406.00 | |
21/6/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | CHAPA PARA PUERTA | 2921 | $ 556.80 | |
4/7/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | TIJERAS PARA PODA | 2911 | $ 1,363.00 | |
7/8/2017 | MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO | AFLOJATODO 10 BOTES | 2161 | $ 1,160.00 | |
15/8/2017 | MASTER PASS SA DE CV | CONTROL DE ALARMA | 2961 | $ 1,044.00 | |
1/6/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | PEGAPISO | 2421 | $ 2,788.18 | |
1/6/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | LACA PARA MADERA | 2491 | $ 2,000.83 | |
5/6/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | FUSIBLES PARA ALTA CAPACIDAD | 2461 | $ 2,088.00 | |
8/6/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | LIJADORA TIPO ORBITAL | 5671 | $ 10,049.43 | |
26/6/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | BROCAS | 2911 | $ 533.60 | |
3/7/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | TINACO | 2481 | $ 2,260.84 | |
3/7/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | BROCAS VARIAS | 2911 | $ 422.24 | |
18/8/2017 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV | HILO PARA DESBRAZADORA | 2911 | $ 1,508.00 | |
21/8/2017 | MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV | TONERS PARA IMPRESORA HP | 2141 | $ 10,927.20 | |
30/8/2017 | MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV | TONERS PARA IMPRESORA | 2141 | $ 8,966.80 | |
28/6/2017 | MOVA PRINTING SOLUTION SA DE CV | CERTIFICADOS | 3362 | $ 9,703.40 | |
1/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 2,436.00 | |
15/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 1,392.00 | |
16/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 754.00 | |
21/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 3,132.00 | |
23/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLO FACSIMIL | 2111 | $ 522.00 | |
23/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 1,856.00 | |
28/6/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 6,090.00 | |
10/7/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | SELLO DE GOMA | 2111 | $ 12,040.80 | |
21/8/2017 | MYRNA GRISELDA PEREZ MORA | 8 SELLOS DE GOMA | 2111 | $ 3,248.00 | |
10/7/2017 | NITROPISO AP SA DE CV | AZULEJO | 2411 | $ 833.39 | |
29/8/2017 | NUEVA WALMART DE MEXICO | AGUA PURIFICADA | 2214 | $ 5,495.00 | |
5/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | HOJA DE COLORES | 2111 | $ 636.61 | |
9/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CARTULINA BRISTOL | 2111 | $ 1,141.44 | |
13/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PORTA GAFETES | 2111 | $ 417.60 | |
13/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL BOND | 2111 | $ 2,628.10 | |
13/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 2,644.80 | |
16/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CARTULINA OPALINA | 2111 | $ 580.00 | |
23/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | ENGRAPADORA DE PROFUNDIDAD | 2111 | $ 1,392.00 | |
23/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | MEMORIA USB | 2141 | $ 1,682.00 | |
26/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CINTA PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 661.20 | |
28/6/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | TONERS PARA IMPRESORA | 2141 | $ 5,986.20 | |
3/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | UTILES MENORES DE OFICINA | 2111 | $ 2,262.00 | |
3/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | UTILES MENORES DE OFICINA | 2111 | $ 2,204.00 | |
3/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL BOND | 2111 | $ 638.16 | |
4/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PLASTILINAS | 2171 | $ 3,683.23 | |
4/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL CONTAC Y CARTULINAS | 2111 | $ 6,032.00 | |
4/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | SOBRE DE CELOFAN | 2111 | $ 1,454.64 | |
4/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 966.86 | |
10/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL CONTAC | 2111 | $ 522.00 | |
10/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PROTECTOR DE HOJA DE PLASTICO | 2111 | $ 2,320.00 | |
17/7/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | PAPEL OPALINA | 2111 | $ 2,436.00 | |
7/8/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CARTULINA FOAMBOARD | 2111 | $ 8,526.00 | |
14/8/2017 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV | CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2141 | $ 2,732.96 | |
1/6/2017 | PAGINA TRES SA | SUSCRIPCION A PERIODICO | 2151 | $ 2,088.00 | |
13/6/2017 | PAGINA TRES SA | SUSCRIPCION A PERIODICO | 2151 | $ 2,088.00 | |
10/7/2017 | PARAGRAFICOS SA DE CV | PLACA PARA REVELADORA | 2121 | $ 6,960.00 | |
18/8/2017 | PARAGRAFICOS SA DE CV | TINTA PARA ARTES GRAFICAS | 2121 | $ 5,800.00 | |
21/7/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | TORTILLERO Y VASO | 2231 | $ 9,222.00 | |
15/8/2017 | PROESA TECNOGAS SA DE CV | 8 CAZOS DE COBRE | 2231 | $ 17,431.83 | |
1/6/2017 | PROYID SA DE CV | MANTENIMIENTO A TRANS | 3572 | $ 9,280.00 | |
4/7/2017 | PROYID SA DE CV | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR | 3572 | $ 10,440.00 | |
14/6/2017 | RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ | MANTTO MENOR A INSTALACIONES | 3511 | $ 4,060.00 | |
19/6/2017 | RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ | SERVICIO DE FUMIGACION | 3591 | $ 928.00 | |
15/8/2017 | RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ | INSECTICIDA VARIOS | 2521 | $ 12,386.07 | |
17/7/2017 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV | PILA PARA CAMARA | 2461 | $ 6,960.00 | |
7/8/2017 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV | 5 CINTAS PARA RELOJ CHECADOR | 2111 | $ 870.00 | |
16/6/2017 | SANDRA LUZ COSIO MARTINEZ | NEGATIVOS | 2121 | $ 2,589.12 | |
14/8/2017 | SANIPORTCLEAN SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE 6 BAÑOS MOVILES | 3291 | $ 11,484.00 | |
16/8/2017 | SEITON DE MEXICO SA DE CV | 4 TONERS VARIOS | 2141 | $ 9,280.00 | |
13/6/2017 | SERGIO PABLO SANCHEZ MUÑOZ | BOX LUNCH | 3831 | $ 4,060.00 | |
10/7/2017 | SERGIO PABLO SANCHEZ MUÑOZ | 45 BOX LUNCH | 3831 | $ 3,654.00 | |
19/6/2017 | SERVI-QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV | MAPA DE GUADALAJARA | 2131 | $ 2,668.00 | |
6/5/2017 | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | MANTENIMIENTO A EXTINTORES | 3571 | $ 12,249.60 | |
6/5/2017 | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | MANTENIMIENTO A EXTINTORES | 3571 | $ 4,268.80 | |
6/5/2017 | SILVA ESCALERA AMOR JOSE | MANTENIMIENTO A EXTINTORES | 3571 | $ 11,481.68 | |
21/6/2017 | SILVIA GARCIA VELAZQUEZ | UTILES DE ENSEÑANZA | 2171 | $ 9,933.01 | |
7/8/2017 | SILVIS GARCIA VELAZQUEZ | MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 2171 | $ 3,567.00 | |
4/7/2017 | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA DE CV | UTENSILIOS DE ALIMENTACION | 2231 | $ 4,477.60 | |
10/7/2017 | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA DE CV | LLAVE MEZCLADORA | 2481 | $ 10,904.00 | |
16/6/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | PILA AAA | 2461 | $ 232.00 | |
16/6/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | MULTICONTACTO | 2461 | $ 348.00 | |
28/6/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 25 FLEXOMETRO | 2911 | $ 9,939.87 | |
28/6/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | LAMPARA 8 WATS | 2461 | $ 9,744.00 | |
4/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | HERRAMIENTAS MENORES | 2911 | $ 3,455.11 | |
10/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | TINACO | 2481 | $ 9,570.00 | |
17/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | LAMPARA TIPO SLIM | 2461 | $ 3,340.80 | |
19/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | 50 MTS DE CANALETA | 2461 | $ 1,595.00 | |
19/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | MATERIAL ELECTRICO | 2461 | $ 3,460.28 | |
20/7/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | FLEXOMETRO Y MARTILLO DE UÑA | 2911 | $ 352.64 | |
14/8/2017 | SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV | MULTICONTACTOS Y EXTENSIONES | 2461 | $ 771.40 |
Dependencia:
Secretaría de Educación
Autor: hectorjavier.diaz
Fecha de actualización: 14/04/2021
Fecha de validación: 14/04/2021